你好,没有超过三十万也没有开专票就只需要填写主表小微企业免税销售额那栏,减征额是需要交税才用填的。

老师,小规模纳税人增值税申报表:开了的专票在哪填写,普票在哪里填写,未开票收入在哪里填写,如果季度未超过30万,在哪填报,如果超过30万怎么填报。
老师你好,个体小规模,未开票收入填在哪一栏啊,季度没有超过30万
老师好小规模季未超30万 没有开专票,红色这里应该怎么填写
老师小规模的未开票收入应该怎么申报呢,季度没有超过30万
小规模纳税人 普票收入 季度未超30万,但有开专票 这个申报表如何填写呢?着急
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?
工程公司代发工资发了400万 但是分包方开了300万发票 一部分代发工资还要给他们当成本 这个怎么分啊 剩余100万我们做工资吗
公司收到银行结汇的金额怎么做账 ? 研发费用的占比是收入的多少?
抖音商家支付给我的保证金入什么科目
数据应该填写多少老师
这是主表老师 哪些数字需要改
你好,你需要把减免税那张表清零 什么都不填,主表就只需要填你现在填写的那个数字即可,就不会再跳红了
我现在清零了 9月份做的税务登记 7-10月份就开了这一张票 为啥系统自动带出来的数据有差额 差额该怎么办点申报系统显示这个错误提示信息
这个数据显示你们还代开过普票 金额合计为221940元,你们开具的发票是农产品免税发票,所以需要分两步填写,开票免税的193140填入货物栏其他免税销售额,税局代开的发票是服务类的话就填入服务那栏的小微企业免税销售额那栏,减免税那边就要填入免税 选择政策 金额为193140
老师这个显示比对不通过是哪里出问题了
这是申报的主表老师看合适着没有
减免税那里需要填入免税收入 选择政策是销售农产品那个
是上面这张图吗
是的,2那里也要填,3不填
老师这个改好了之后提交还是显示比对失败
是减免税那张表失败吗还是主表失败
没有显示哪里失败是显示这个
我也不知道是哪个表失败了应该是第一张纳税申报表
是你的代开发票不含税收入的问题,需要你再检查一下是多少。
就是收入填写的比实际开票金额少了