您好,借:其他应收款-法人 95000 财务费用-手续费 5000 贷:应收票据 100000
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师麻烦问下,没有合同,只有发票,还需要纳印花税吗
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商(两个都是独立法人,且法人不同)制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
高薪技术企业研发费用加计扣除报企业所得税时如何做账务处理?
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商,制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
可是,财务费用手续费,没有票据
您好,咱这个操作本来就不是正常流程,只能在银行贴现 现在只能改营业外支出了,年度还要纳税调增
那这5000差额如果想平账,只能进营业外支出是么?如果不想纳税调增,就得有差额5000是么
您好,差额5000不写在分录里,不平呀
那只能进营业外支出么
您好,是的呢,本来也是损失了5000嘛,只不过不让扣减利润
这种贴现方法,这不造成企业损失了么,
您好,当然呀,为啥不去银行贴呀,有发票的,还是专票
银行贴现费用高吧,这是前任会计操作的,找个贴现公司就贴了,贴也行,你倒是贴多少转多少,私下付帖息也行,起码让账平了,这现在账还不平
您好,差不多的,有一点差异,不至于5000*25%这么多所得税差异了,不能税前扣除的
整个3年贴现的所有承兑前任会计都是这么做的,这三年贴现的利息就是差额,大概10多万
您好,确实他看到了眼前的利益,是比银行拿到钱多,但是要调整的
谢谢老师,分录就是借:其他行收款-法人,借:营业外支出,贷:应收账款A公司,明年汇算调增营业外支出,是这样吧
您好,是的呢,是这样操作的