您好,我们的账就是记法人的往来款 借:其他应收款 贷:应收票据

老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我公司,贴现公司不需要出具委托收款,委托付款协议么
您好,不写,这个操作本来就是不合法的,不要在账面上写得那么清晰,只能跟银行贴现的
那就直接当贴现了,分录是借:其他应收款-法人,借: 财务费用,贷:应收票据,就当贴现了,钱直接转给法人了,
您好,财务费用也不能记的,因为不是通过银行,根本没有人能我们发票的
如果不记录财务费用,那这个分录不平,我只能记录,汇算调增能行??
或者贴现手续费进营业外支出?将来调增?
您好,我们都没有收到过钱,全记到法人的往来就是平的了。 您说要记财务费用或营业外支出,以后调增,可以的
企业确实没收到过钱,贴现公司扣除手续费以后把钱都转给法人个人了
您好,是的,所以下面分录也可以的,当然您的分录也可以,年度调增 借:其他应收款-法人 贷:应收票据
那,按老师说的做,老师,你那个分录后面附的原始凭证是?
您好,我们那个承兑是电子档吧,背书后打印出来作为附件就可以了
就是背书转让贴现公司的承兑,打印出来即可是吧?
您好,是的呢,其他资料我们也没有,表示我们已背书给下一家,对方是私卡转私卡,他们也不能提供什么附件给我们的,有没有跟对方财务的聊天记录,关于这个转账的事,聊天记录打印作附件特别好,一次一看到就知道咋回事
没有,他们建议做委托收款,委托付款,我还纠结这个事儿能不能写的这么清楚,因为毕竟贴现的方式不知道是否合规
您好,我觉得不合适,这个交易就是违法的,干了金融行业的事,还要写在纸面上
老师,正规的贴现方式就是找银行贴现么?只有这一种么
您好,是的,只有跟银行贴现,您看平台上有贴现的,但人家挂的也是银行,比如微众银行,人家也给发票的,扣了贴现费
好吧,我们这个小企业,不太正规,一直这么贴的,哎
您好,我知道,以前我们也干,一年有70万的买承兑 收入,从黑户买的,现在不敢了,因为公司做大了,要正规