您好,我们的账就是记法人的往来款 借:其他应收款 贷:应收票据

你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
老师,我单位转给A公司一张承兑贴现,结果对方把贴现后的钱用其法人银行卡转给我单位法人银行卡里了,我单位付了10万承兑,A公司的法人转给我公司法人9500,那中间5000的差额如何处理?
老师,是这样的,我单位找贴现公司贴现,这个贴现款应该贴现公司转回我单位对公账户,结果贴现公司让其法人付的贴现款,但是没转我公司,转给我公司法人了,说白了就是我公司把承兑转给贴现公司了,结果贴现款从线下走账了,就是两个法人之间用自己的银行卡转给对方了
我不承担贴现费用,直接背书给一家公司了就是借:其它应收款 待应收票据 这家公司给我转的现金 我借:银行存款,贷:应收票据 这样两笔该怎么写摘要呢 老师,实质是贴现换现金
老师,如果我们是B公司,收到A公司承兑,但是没有付给供应商,也没有给银行贴现,转给了做承兑的人,这种账怎么做呢?
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
老师我们是一般纳税人向企业购进自产自销免税增值税的水产品,我们销售出去时产生的增值税可以计算抵扣吗,还是要全额缴纳?
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
我公司,贴现公司不需要出具委托收款,委托付款协议么
您好,不写,这个操作本来就是不合法的,不要在账面上写得那么清晰,只能跟银行贴现的
那就直接当贴现了,分录是借:其他应收款-法人,借: 财务费用,贷:应收票据,就当贴现了,钱直接转给法人了,
您好,财务费用也不能记的,因为不是通过银行,根本没有人能我们发票的
如果不记录财务费用,那这个分录不平,我只能记录,汇算调增能行??
或者贴现手续费进营业外支出?将来调增?
您好,我们都没有收到过钱,全记到法人的往来就是平的了。 您说要记财务费用或营业外支出,以后调增,可以的
企业确实没收到过钱,贴现公司扣除手续费以后把钱都转给法人个人了
您好,是的,所以下面分录也可以的,当然您的分录也可以,年度调增 借:其他应收款-法人 贷:应收票据
那,按老师说的做,老师,你那个分录后面附的原始凭证是?
您好,我们那个承兑是电子档吧,背书后打印出来作为附件就可以了
就是背书转让贴现公司的承兑,打印出来即可是吧?
您好,是的呢,其他资料我们也没有,表示我们已背书给下一家,对方是私卡转私卡,他们也不能提供什么附件给我们的,有没有跟对方财务的聊天记录,关于这个转账的事,聊天记录打印作附件特别好,一次一看到就知道咋回事
没有,他们建议做委托收款,委托付款,我还纠结这个事儿能不能写的这么清楚,因为毕竟贴现的方式不知道是否合规
您好,我觉得不合适,这个交易就是违法的,干了金融行业的事,还要写在纸面上
老师,正规的贴现方式就是找银行贴现么?只有这一种么
您好,是的,只有跟银行贴现,您看平台上有贴现的,但人家挂的也是银行,比如微众银行,人家也给发票的,扣了贴现费
好吧,我们这个小企业,不太正规,一直这么贴的,哎
您好,我知道,以前我们也干,一年有70万的买承兑 收入,从黑户买的,现在不敢了,因为公司做大了,要正规