你好,附表二进项转出里面填写其他 借应交税费未缴增值税负数 贷营业外收入负数, 借应交税费未交增值税,贷银行存款

老您好!老师,去年新开的公司是外账公司做账,一直到全部都是零申报,打算这一两个月将账接回来,现在有两个问题,1.去年没有交税的要怎么处理补税;2.今天没有交税的又要如何补税
你好,老师,我们第三季度企业所得税应交305,已交257,还要补交48,请问怎么做账,直接按补交数计提吗,如果想按照和利润表一样的金额那就是按305计提,但是怎么体现已交的部分,用哪个科目体现已交的,剩余应交就是48?
老师,请问我公司是小规模纳税人,第一季度做账按1%计提增值税交的税及附加税,6月税务局检查,我公司需按5%计提,现在去税务局补交,怎么做账呢?
老师好,我们今年有进项税,但是一直没有做加计抵减的会计分录,现在想要补提分录,如果我们年初有进项留抵税额500元,现在每个月销项税额是100元,进项税是50元,加计抵减补提后是5元,相当于没有缴纳税款,请问分录要怎么做?
我们公司是从事物业服务的,从2020年开始增值税加计抵减声明就是按照15%的,税局现在要求只能按照10%做加计抵减,已经按照税局的要求进行了更正申报补交了税款,现在财务上要怎么处理这以前的税款(增值税和附加税)和滞纳金?
老师,请问一下到手公司8000,有个税90公司承担了,我是看到8000流水。按照发放工资申报的。申报了8000工资,90个税没有放营业外支出。放管理费用 其他 汇算清缴再纳税调增,这样操作可以的嘛
老师,小微企业和一般纳税人有什么区别
老师,想请问一下我们上海交给工会的钱是怎么计算的,是按照应付职工薪酬里面的工资来计提的吗
罗马生菜税收编码是什么
老师,股权转让进行中。S局说21年资产负债表的期末余额与22年期初不一致。执行 小企业会计制度,我现在只修改资产负债表和利润表,忽略现金流量表,会有什么税务风险吗?
土地使用权应计入什么科目呢?
企业间借款,借款利息收入这部分,借款方要交哪些税,税率大概为多少点?公司借款利息如何开票?
公司每周会买水果供奉用,做福利费还是办公费?
老师,更正了7月份的申报表,7月份有留底税额,税款在8月份扣缴,实际税款扣在这个月,这个分录应该怎么写?
家权老师,实际没有发工资。老板一直不注销营业执照,每月又必须要申报,所以就保留两个申报了