您好,这个是属于 A .塑钢门窗零售商店在销售外购产品的同时又为该客户提供送货服务B .餐饮公司提供餐饮服务的同时销售酒水

7月10日,恒达公司与A公司签订合同,向其销售一套生产设备,合同售价为300000元,增值税为48000元。恒达公司为其销售的设备提供一年的产品质量保证,承诺生产设备在质保期间内出现质量问题或与之相关的其他属于正常范围的问题,恒达公司提供免费的维修或调换服务。同时,恒达公司还承诺免费为客户提供为期三天的设备操作培训,该培训服务的单独售价为20000元。7月15日,A公司收到设备并验收无误后,支付了全部合同价款。7月19日,恒达公司完成了为客户提供的三天设备操作培训。1、编制收到A公司全部合同价款的会计分录,写出必要的计算过程;2、编制恒达公司提供设备操作培训服务的会计分录,并写出必要的计算过程。
(多选题)1、下列各项交易或事项中,甲公司的身份不属于代理人的有( ) A. 为履行与戊公司签署的安保服务协议,甲公司委托丁公司代表其向戊公司提供的服务内容均需甲公司同意 B. 甲公司委托乙公司按其约定的价格销售商品,乙公司未售出商品将退还给甲公司 C. 甲公司从航空公司购买机票并自行定价向旅客出售,未售出的机票不能退还 D. 甲公司在其经营的购物网站上销售由丙公司生产、定价、发货及提供售后服务的商品
生态公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售商品和提供劳务均属于公司的主营业务。假定销售商品、原材料和提供劳务均符合收入确认条件,商品、原材料售价中不含增值税,且成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。2022年12月,生态公司发生如下交易事项:(1)销售甲商品,商品售价为1200万元,增值税156万,收款存入银行,该批商品实际成本为800万元。(2)销售乙材料一批,增值税专用发票注明售价100万元,增值税13万,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为80万元。(3)与外单位签订一份设备安装服务合同,为外单位提供设备安装服务。该设备安装服务合同总收入为500万元,合同价款在前期签订合同时已收取记入“合同负债”。采用完工百分比法确认劳务收入。本月发生合同履约成本70万元(假定均为安装人员的薪酬)。截至本月末,该劳务的累计完工进度为60%,前期已累计确认劳务收入200万元(假定本业务不考虑增值税)。(4)向A公司转让一项非专利技术的使用权,一次性收取使用费(租金)50万元并存入银行,且不再提供后续服务(假定本业务不考虑增值税)。(5)向本公司销售人员发放自产产品作为福利,该批产品的实际成本为30万元,市场售价为50万元,增值税6.5万。(6)将无法支付的一项应付账款130万元转作营业外收入。(7)以银行存款支付管理费用20万元,财务费用5万元,销售费用15万元,营业外支出20万元。(8)本公司2022年全年利润总额为208万元,其中含有国债利息收入10万元,本年发生税收滞纳金2万元。递延所得税负债的年初余额5万元,年末余额6万元;递延所得税资产是年初余额7万元,年末余额3万元。该公司所得税税率为25%。假定除上述业务外,生态公司本月未发生其他相关业务。要求:(1)根据资料(1)~(7),编制上述业务的会计分录;(2)根据资料(8),计算生态公司2022年的应纳税所得额、应交所得税和所得税费用,并编制计提所得税的分录。
40.按《营业税改征增值税试点实施办法》的规定,企业下列行为属于增值税兼营行为的是()。 A.建筑公司为承建的某项工程提供建筑材料的同时承担建筑、安装业务 B.照相馆在提供照相业务的同时销售相框 C.饭店开设客房、餐厅从事服务业务并附设商场销售货物 D.饭店提供餐饮服务的同时销售酒水饮料 参考答案:C 选项A、B、D属于增值税混合销售行为。老师,兼营和混合有些区分不清,两个区别是?
【多选题】下列各项中,属于增值税混合销售行为的有( )。 A .塑钢门窗零售商店在销售外购产品的同时又为该客户提供送货服务 B .餐饮公司提供餐饮服务的同时销售酒水 C .建材商店在销售建材的同时又为其他客户提供装饰服务 D .汽车制造公司在生产销售汽车的同时又为该客户提供修理劳务
老师,我一个月工资是10000元,社保是1864.32元,社保全由公司承担,个税50元,计提和发放会计分录是啥子,早上我问过老师,老师借贷方不对
老师就是社保前面会计他没有录到个税里面,那我现在要工商年报,那我的人数,我可以从哪里知道
老师,你好,个人住宅出租,现在代开发票是专票,增值税缴纳了582.52元,城镇土地使用税22.47元,城市维护建设税20.39元,房产税是1165.05元,增值税582.52元,印花税是10元,个人所得税咋算呢?
老师就是那个申报社保的缴费基数不一样,在申报工商年报的时候那我可以怎么做?
0申报企业的年度汇算清缴要填哪些表
金蝶财务软件星辰云,里面都有哪些版块呢,带ai功能吗?
劳务,劳务费的发票还能开出来吗
民非企业,正常情况下,25年收到24年,这笔退企业所得税3000元,的会计分录应该怎么做呢
你好老师就是我25年全年暂估了20万的成本,在现在还没拿票回来,这种我在所得税年度汇算调增20万的话,我的账上那笔暂估分录怎么处理呢?
A自然人向我公司领导借了5万元并一直没有归还,现在我公司要支付A服务费,A找了第三方公司来开票提款。A主动提出公司直接扣下领导的该借款,公司领导也担心A不还他钱让扣下该借款。这个也不属于可抵消的三方债务,扣下的5万提取现金账务做支付给第三方公司实际还给领导又具有税务风险,请问老师,怎么做合规合理?