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老师,我想问下,新建账套的时候,有个客户,期初做了应收贷方1000,实际是做错了,怎么调账呢

2023-10-24 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-24 11:23

借应收账款,贷利润分配未分配利润。

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快账用户5918 追问 2023-10-24 11:40

老师,是做到利润分配还是做到以前年度损益调整,资产负债表未分配利润期末-期初,不等于利润表的利润总额呢,就差这1000

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齐红老师 解答 2023-10-24 11:41

你好,可以忽略这个差异的。

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快账用户5918 追问 2023-10-24 11:44

就是说这样调整了后,每个月的报表都会存在这个差异是么?

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齐红老师 解答 2023-10-24 11:47

是的是的,截止到今年是有差。

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快账用户5918 追问 2023-10-24 12:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-24 12:20

不用客气,工作愉快

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借应收账款,贷利润分配未分配利润。
2023-10-24
如果你觉得他他的前期的账很混乱,你不能擅自的去调账,你应该先经领导批准,写个情况说明书,等他批准完之后你再调账,就跟你没有任何关系了。你如果从头开始调整的话,那你前期申报的数据,财务报表、纳税申报表,你全部都要调整,全部都要更正。这个工作量挺大的,你应该按照目前的数据,对目前的数据进行调整。
2022-08-06
你好 这个是这样调整的 借:银行存款 贷:应收账款邓科目
2022-11-30
第一个借应收账款,期初贷,应收账款,xx公司 第二个对的
2025-08-21
你好;     贷方有; 说明你计提了没有支付; 你去看看你支付了吗  
2023-03-29
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