你好,他应该按照你收入减去成本的金额)*5%按照这个来收 你得看一下它是小型微利企业吧。
建筑施工企业一般利润做到几个点,我门公司挂靠别人公司,综合税率居然收到了14个点,本来增值税9个点,增值税附加也是一个点而已,企业所得税按10个点的利润交足25%税率,也没有要交14个点那么高啊,我这样考虑对吗老师,我怎么算才知道它收的挂靠的税合不合理,另外他还收2%管理费
老师,请问一下,我们公司是建筑挂靠公司,我们所挂靠的公司收取我们百分之一的管理费和百分之二的企业所得税,但是我们每次有收入进账的时候都需要在当地预缴0.2%的企业所得税预缴,为啥公司还要扣百分之二的企业所得税?而且每次都要求全额提供成本票,就算是扣百分之二的企业所得税,那也是利润部分扣,怎么是按照收入总额扣呢?
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
建筑业挂靠不索取成本发票得情况下,所需负担的税率是增值税加增值税附加税+所得税,即收入*增值税率9%*(1+12%)+(1-10.08%)*25%, 请问这里得10.08%是怎么来的?老师课堂老师的解释是说这个是附加税,附加税是计入税金及附加,所以在计算所得税时候要扣除,但是附加税是增值税*附加税率,即9%*12%=1.08%,不等于10.08%,啊!
请问老师,建筑被挂靠单位企业,要百分之90的成本票,而所得税要收开票金额的2.5%这样算的话不就是25%的税率吗 现在有优惠政策企业所得税税率不是5%吗?她收25%的税 怎么解释才合理?
25年汇算24年所得税清缴,红冲多暂估的成本或者费用发票需要补缴所得税,是需要反结账调整账本还是在次年25年调整会计分录就行了?
老师,我们公司招聘了2个人,拓展市场,给公司拉一些业务,这种到税务代工劳务费发票税率是多少?
老师请问,依法免缴社保费证明这个怎么开?
银行转账分红的时候需要备注分红吗
检测报告,产品标签,条码入什么科目啊
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做,产品运往工地因客户不满意,都扔到工地不要了,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含送货的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问老师账怎么做,会计分录怎么做呢
在自然人电子税务局,除了法人,财务可以授权外经证的经办人吗?
老师:请问一下我公司施工项目上需要定位手表和平台操作的手机,买来的这些设备怎样入账?
老师分红必须得是整数么,有零有整不可以么
你好,老师,A公司名下的车辆保险费,由B公司投保了,B公司交了3597.51费用,其中车船税360.那么B公司的账务应该怎么做呢?是否可以税前扣除成本,进项税是否可以抵扣呢?
对方应该是微企业
对方解释是出于税负率的关系和风险规避这样对吗
你好是的,是这么做的。