借以前年度损益调整 贷银行存款

之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
老师,有个问题,现在发现2021年有个管理费用入错借贷方,现在跨年了,想调整,怎么做分录?没有以前年度损益调整科目
老师,以前年度的职工工资计提有误,原来计入了管理费用,现在要调整是通过以前年度损益调整来调吗?我们用的小企业会计准则,请问是用以前年度损益调整这个科目来调吗?
请问以前年度损益调整 调整前几年的管理费用 怎么做?之前的发票没有入账,现在到了
账套没有以前年度损益调整,以前有一笔管理费用多计提了,现再要调整,怎么调整?
老师,收汇与结汇做在同一张凭证里可以吗?
老师您好,工资的实际是480000,金蝶多记1000.实际发放是480000,在汇算清缴时的工资薪金支付填多少? 这个是不是可以把多计提的工资冲销,工资薪金支付填写48万,不用纳税调增
老师好,员工入职日期是3月,现在申报4月个税,正常可以扣除1万减除费用,但是现在申报的时候只能扣除5千,这个是什么原因
一个客户公司,升一般纳税人后,让我把以前小规模纳税人开的发票充红,然后给他开新的发票,23-24年的发票,这样操作有风险吗?能做吗?
老师,26年缴纳的以前年度社保,涉及的滞纳金直接记入缴纳的年度吗?那涉及的滞纳金部分汇算时在哪一年调
朴老师在吗,问一下。
盖房子 用的沙 混凝土之类的 做什么科目? 在建工程吗? 最后房子盖起来了 要做什么科目? 资产怎么处理?
老师,所得税汇缴的时候25年已经出售的机器设备还要填在资产原值里面吗
老师,研发费用有管理人员的工资要调出多少啊,汇缴的时候怎么填写啊
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
就是不用体现费用了?
对的,是的,做不了费用的。
好的谢谢
不用客气 工作愉快