你好,看你重新核定的销售额了 只要不超过这个金额,就不需要交
老师,个体户做核定征收,税务局一般会根据行业,经营内容等等去核定经营销售额,一般这个金额会不会超过月15万,季度45万呢,这个范围?因为如果申请核定下来,直接就超过了这个范围,即使我拿给季度没开票,或者才开20万发票,也得按核定的销售额去计算增值税和经营者所得就不公平
个体工商户定期定额征收 1 如果连续3个月开票超过或低于定额则需提请税务机关重新核定定额。 2 如果当期的经营额、所得额超核定定额20%比例,应当在法律规定的申报期限向税务机关进行申报并缴清税款。其中增值税月度不超15万,季度不超45万可以免税。 老师,我上面的理解对吗?
老师您好,对个人所得税核定征收的个体工商户,核定月经营额在5万元(含)至10万元之间的,对超过2万元以上的部分,按1%的核定征收率征收个人所得税,核定征收如果核定是9万的话,如果季度营业额是27万,经营所得个税是每个季度固定交27万-1.5万固定扣除数=25.5万-2万(免征个税)=23.5万×1%=2350元。。。。还是说不按核定的固定金额而看实际票开多少交多少个税
老师,您好,关于个体户定期定额的问题咨询下哈 1、开票额度低于核定的经营额,收入是按开票数据申报,还是按0,亦或是按核定的经营额呢 2、开票额度刚好是核定的经营额,这种情况是按经营额申报吗,还是按0,这种刚刚好一致的,后几个季度超额开发票的时候,这笔刚好的数据报经营所得的时候是不是不用计算在内的 3、每季度申报经营所得税时,收入是填写累计数据吗(比如10-12月,填写1-9的收入总额,再填写1-9预缴的经营所得税)
您好!个体户,税务核定里面做的,应纳税经营额为一个月65000,那一个季度的应纳税经营额为195000,因为税务这边说的是一个月10万,一个季度30万的普票,是免征的,如果我开票金额超出195000,税务这边是不是需要交税的。
老师我家付款审批单上,是企业微信提的。然后单号啥的,是直接放的图片,然后我打付款审批单,出来他就是付款信息就是没有具体付款信息可以么
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老师好,出口退税的企业,销售货物的分录,做账的时候销项税额不用管么?直接下面这样写? 借:应收账款。贷:主营业务收入
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