1.当幼儿园收到教育局的生均拨款时,可以记入“银行存款”科目和“政府补助收入”科目。借:银行存款贷:政府补助收入 2.当幼儿园使用拨款购买固定资产时,可以记入“固定资产”科目和“银行存款”科目。同时,需要结转“政府补助收入”科目到“教育费用”科目。借:固定资产贷:银行存款借:政府补助收入贷:教育费用 3.如果拨款是用于其他教育支出,可以直接记入“教育费用”科目和“银行存款”科目,不需要结转。借:教育费用贷:银行存款
老师您好!普惠性幼儿园收到教委拨一次性“扩学位补助”,用于弥补办园成本支出,幼儿园用于了教室装修。问题1:扩学位补助是否免增值税、企业所得税?问题2:“扩学位补助”因拨款时指明用于办园成本支出,核算时是否应记入“政府补助收入——限定性收入”?问题3:“扩学位补助”如果免企业所得税,那么用补助支付的装修费、购买资产的折旧是否就都不能在企业所得税前扣除了?谢谢
老师你好,我们公司收到一笔政府补助用来购买设备的话怎么做账?是按照下面的来做分录吗? 1、收到政府补助时,先放于递延收益科目,其分录为, 借:银行存款, 贷:递延收益。 2、购进固定资产时, 借:固定资产, 贷:银行存款。 固定资产每月折旧时,按照折旧确认递延收益, 借:递延收益, 贷:营业外收入。
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。16.按规定,确认一项上级补助收入,金额为35000元,款项尚未收到。
1.借:银行存款100000贷:事业收入1000002.收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。借:银行存款50000贷:财政拨款结转500003.2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。借:零余额账户用款额度80000贷:事业支出80000同时,借:存货80000贷:事业支出800004.在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。借:事业支出60000贷:银行存款600005.动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。借:专用基金45000贷:银行存款45000同时,借:固定资产45000贷:非流动资产基金——固定资产450006.某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。借:银行存款50000贷:非
老师你好,咨询一下,稳岗补贴的分录,怎么写才是正确的?是直接:借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 ,还是:1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
老师,请问小区物业里面的停车位是不是应该分开收费,业主买的停车位只收服务费?业主租赁的停车位收租赁费和服务费???
怎么查询一个公司属于哪个社保局,医保局,和税局
老师好,a公司欠b公司款,b公司委托c公司收款,这样可以吗?
老师。公司运输的货车不在公司名下,但是实际给对方公司拉货了,可以开运输发票给对方公司?最好处理的方法应该怎么做?
老师,去年11月工资多计提了5000,现在怎么冲 去年11月计提分录 借:管理费用-工资15000 贷:应付职工薪酬-工资15000 12月发工资时 借:应付职工薪酬-工资15000 贷:其它应付款-法人15000 现在要冲回5000元,分录怎么做 借:管理费用-工资5000红字 贷:其它应付款-法人5000红字 对不对呀,小企业会计准则
怎么查询一个公司属于哪个社保局,医保局,和税局
达人带货佣金,是达人先开发票,我们代扣代缴个税,还是不管达人开不开发票都要代扣代缴
期末成本类科目有余额怎么处理?
税务稽查公司补交了21_23年的增值税,附加税,所得税,滞纳金,总计十万元怎么做账,
老师:发生的费用如何分摊到产品中去,最终确定每一个单品的成本