可以的,可以这么做的。

老师,企业收到的稳岗补贴款怎么入账,我百度了一下应该是:借银行存款 贷递延收益,发生相关支出时:借管理费用 贷银行存款 同时 借递延收益 贷管理费用-社保,我有点看不懂,这个费用是要发给员工吗?还是就是给企业的?
收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
老师,单位收到社保局返还的稳岗补贴,收到时 借银行存款 贷递延收益,同时转到营业外收入,借递延收益 贷营业外收入,这样做分录对吗?
老师你好,咨询一下,稳岗补贴的分录,怎么写才是正确的?是直接:借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 ,还是:1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
收到稳岗补贴时 做账是 借 银行存款 贷 营业外收入~政府补助 之后这笔款用来交社保了 做账要怎么做
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
老师,你说的是第一种,还是第二种
你好,一二加起来的。
一和二加起来才能构成这一个完整的。
好呢,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快