如果已经设置预收和预付科

老师,我公司是小规模纳税人,代账公司6月将科目余额表发给我,我输入后发现对方只有将应收应付预收预付进行了重分类,但是其他应收和应付没有,我输入进去其他应收和应付跟她之前的资产负债表金额就对不起了,这种该怎么调整
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
老师,我问下我这家公司去年刚成立没多久,业务量也很少,先收款还未开票的计入的是应收账款科目,先付款进项票还没进来的计入的是应付账款科目,小微企业,资产负债表没有启用往来重分类,导致资产负债表期末余额资产总计是 -0.33,不是正数,这样算正常吗?
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
老师您好,我发现我们公司的资产负债表的应收账款,预付款项,应付账款,预收款项等报表项目是根据余额表的总账科目过来的呢,是财务软件出错财务报表了吗?
老师好!想问一下我公司干一个工地的工程,买了一台800万设备,取得了专用发票。这个工程实行的是简易计税。后来,我们又干了另一个工程,实行的是一般计税,那么这台800万设备的进项税,可以全部用来做这第二个工程的进项税抵扣吗?
老师上月的工资我没计提,下月发放下月计提行吗
老师请问 我们跟一家公司签订借调协议 用这个人来我们这儿工作 帮助我们在大会上接待外宾 那他给我们开什么发票好呢 他的经营范围是技术服务 咨询服务 等
公司给个人借款或者个人给公司借款多久要归还
至本月底累计未记息积数怎么算
公司给公司借款 后面还回去可以吗
暂估处理就是还没有盘库入账,只是估算吗,后期收到发票比合同款多了,意思是原来入库的商品就是后期发票的数量呗,原先的入库单也得废掉呗
股份有限公司注册资金1000万,股东占15%,150万,未实缴,想要退出转让股权,问下怎样能够顺利转让,后期无风险,还有转让有什么费用
老师,个体户减免50%经营所得税怎么算
公司外地接了一个工程,驻地会计的一个主要的工作职责是什么,和公司里的总账会计的工作职责有什么区别吗
你好,如果已经设置预收和预付科目,日常也正常使用这两个科目,报表能正常取数,是不需要另外重分类的