同学你好,当月缴纳当月增值税分录是 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
3.甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务/年6月应交未水交增值税10万元。本年7月发生业务如下:(1)10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为10万元、增值税为1.3万元。(4)15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职上福。该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109
税务机关核定甲公司的纳税期限为半个月交一次税,2021年10月1日~15日甲公司只发生了一笔经济业务:10月8日销售了一批产品,开出的增值税专用发票上注明价款1000元,增值税额130元。甲公司于10月18日将前半个月应缴纳的增值税额130元上交了税务机关。10月19日购进货物一批,取得的增值税专用发票上注明价款2000元,增值税额260元,10月24日又销售了一批货物,不含增值税价款10000元。请做出甲公司10月底的会计分录。正确的是( )。 A借:应缴税费—未交增值税 130 贷:应缴税费—应交增值税(转出多交增值税)130 B借:应缴税费—应交增值税(转出未交增值税)1040 贷:应缴税费—未交增值税 1040 C借:应缴税费—未交增值税 1040 贷:应缴税费—应交增值税(转出多交增值税) 1040 D借:应缴税费—应交增值税(转出未交增值税)1430 贷:应缴税费—未交增值税 1430
税务机关核定甲公司的纳税期限为半个月交一次税,2021年10月1日~15日甲公司只发生了一笔经济业务:10月8日销售了一批产品,开出的增值税专用发票上注明价款1000元,增值税额130元。甲公司于10月18日将前半个月应缴纳的增值税额130元上交了税务机关。10月19日购进货物一批,取得的增值税专用发票上注明价款2000元,增值税额260元,10月24日又销售了一批货物,不含增值税价款10000元。请做出甲公司10月18日的会计分录。正确的是( )。 A借:应缴税费—未交增值税 130 贷:银行存款 130 B借:应缴税费—应交增值税(销项税额)130 贷:银行存款 130 C借:应缴税费—应交增值税(已交税金)130 贷:银行存款 130 D借:应缴税费—预交增值税 130 贷:银行存款 130
税务机关核定甲公司的纳税期限为半个月交一次税,2021年10月1日~15日甲公司只发生了一笔经济业务:10月8日销售了一批产品,开出的增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额6500元。甲公司于10月18日将前半个月应缴纳的增值税额6500元上交了税务机关。10月19日购进货物一批,取得的增值税专用发票上注明价款40000元,增值税额5200元,10月24日又销售了一批货物,不含增值税价款10000元。请做出甲公司10月底的会计分录。正确的是( )。 A借:应缴税费—未交增值税 3900 贷:应缴税费—应交增值税(转出多交增值税)3900B借:应缴税费—应交增值税(转出未交增值税)2600 贷:应缴税费—未交增值税 2600 C借:应缴税费—未交增值税 2600 贷:应缴税费—应交增值税(转出多交增值税) 2600 D借:银行存款 3900 贷:应缴税费—应交增值税(转出多交增值税)3900
税务机关核定甲公司的纳税期限为半个月交一次税,2022年10月1日~15日甲公司只发生了一笔经济业务:10月8日销售了一批产品,开出的增值税专用发票上注明价款50000元,增值税额6500元。甲公司于10月18日将前半个月应缴纳的增值税额6500元上交了税务机关。10月19日购进货物一批,取得的增值税专用发票上注明价款40000元,增值税额5200元,10月24日又销售了一批货物,不含增值税价款10000元。请做出甲公司10月18日的会计分录。正确的是( )。 A借:应缴税费—应交增值税(进项税额)6500 贷:银行存款 6500 B借:应缴税费—应交增值税(已交税金)6500 贷:银行存款 6500 C借:应缴税费—应交增值税(预交增值税)6500 贷:银行存款 6500 D借:应缴税费—未交增值税 6500 贷:银行存款 6500
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
同学你好,如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦,感谢支持(∩_∩)