你好,是把目前的账户余额1047按报表发放给法人
老师您好!公司2020年发生一笔业务:外找张三给客户维保,付张三3万。实际应是劳务队王景辉的合同义务,因此应从王景辉工费中扣除,即 借:应付账款——劳务队王景辉 3万 贷:其它应付款——张三 3万 借:其它应付款——张三3万 贷:银行存款3万 但是当时会计错误地记账: 借:工程施工——其他直接费(维保费)3万 贷:银行存款3万 如此,重复地确认了工程成本。 这笔错账昨天才发现,2020年12月税已经报出,不可更改。因此,我们采取的办法有如下两种: 1.在2021年元月份红冲,但是会影响元月份的当期损益 2.作为资产负债表日后调整事项——前期差错更正处理,即调整年初余额 借:应付账款——劳务队王景辉3万 贷:其它应付款——张三3万 借:其它应付款——张三3万 贷:以前年度损益调整3万 借:以前年度损益调整3万 贷:盈余公积——法定盈余公积0.3万 利润分配——未分配利润2.7万 应交税费——应交企业所得税0(因2020年度亏损,故不涉税) 老师,我的处理是否正确,请予指导,谢谢!
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师您好!昨天按基本户银行流水把余额1551元做法人工资发放进行清税(公司在走注销程序),但是该账户在昨晚22点扣了300元的账户费和回单卡打印费204元,昨天报表提供给税局的是没有账户这504费用,按往年的还要再扣372元的费用呢!请问现在该如何处理?是把目前的账户余额1047按报表发放给法人吗?
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
在工作中,把应收预收,应付预付记做一个科目可以吗?会计报表中这四个科目也可以合并吗?
税款是10万,滞纳金是1万,在算滞纳金的时候是按照11万算吗?还是按照10万?
公司原来有车,后来卖了,但平时去银行、税务都自己开车,那这汽油费怎么报销?
老师请问一下 如果我付款申请单上需要支付对方货款 一共100w但是要分3天转出去、同一笔经济业务 我可否在第三天转完之后 统一记在一张记账凭证上 (还是一定要 每天转出时候记一笔)
老师,小规模纳税人收到专票需要勾选吗
老师,有个项目可以参与投标,报名资料说只需要一份投标申请表,那授权委托书还要准备吗?
这个不应该是按年交吗?
老师请问一下居间费怎么开票?开票大类和明细是什么?
做完上年度的汇算清缴后,缴纳的企业所得税怎么记账呢
老师,那物流行业销售票开的9%服务,那进项一般是啥呢
老师还在线吗一直开会到现在才结束
老师您的意思是说:后面扣的账户费用504元不用做账吗
实际扣款的话,要做账的
把扣完所有款后的账务处理,报表出具
老师,可是报表昨天在扣费前已上传到税局网做清税了
这种可以更正或者再次上传
更正的话会影响到税局审核出具清税证明吗?
更正的话会影响到税局审核出具清税证明吗? 会影响 学员,你上传的版本跟现在变动大吗,货币资金有余额吗
我上传的是已把账户余额全部发给法人的工资了,货币资金是为零的
这样的话,可以的,没问题的
意思是按银行流水再更正上传报表吗
如果货币资金为零了,老师不建议更改了
哦好的!就担心说报表和银行流水不一致
这个没事的,学员,不用担心
好的谢谢您老师,只要不影响到出具清税证明就好了
不影响的,不客气 的