对的,是的,需要的,还有它是规定的,你开多少发票,对方打到农民工专户是多少吗?
老师您好,我们是劳务公司,和一个建筑公司签订了劳务外包合同,我们发了工资在给建筑公司开票,员工工资是成本,开了票就是收入,但是现在建筑公司把工资发了,还要求我们开票,这个成本从哪里找?
我们公司是一般纳税人,然后经营范围有劳务分包,我们幕后老板分包了一个工程,需要给施工单位开建筑劳务发票,我们公司就开出去3%的建筑劳务发票,然后由包工头代开的个人抬头的劳务发票给我们公司,作为成本,这样在税务角度是否合理? 还是说开劳务发票是不是同时包括营业范围有建筑劳务,另外还要办理劳务资质证才能开建筑劳务发票?
老师:您好我们是建筑公司,分包甲方合同100万,我们开出去100万建筑发票,甲方给我们90万款,10万给工人代发工资,这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
老师,你好。我是劳务公司,我们需要开票给建筑公司,工资由建筑公司代发。实际我们开票10万出去,工资发放也是10万,那这样我们公司不就没有利润。那是否签合同,需要签一个管理费用,额外开票,不然就是没有利润啊。
老师就是我们自己有劳务公司,然后其他公司和我们公司签订那个合同,有工资表,有合同,对方公司打钱给我们劳务公司,然后我们帮他们发工资,开票给他们,这个算虚开发票不,就是对方公司的人并不是我们劳务派遣出去的,只是对方公司要给他们发提成说要走我们劳务公司
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那要怎么处理比较合适。正常是我们开多少发票,就打多少钱到农民工账户的。
好,正常的是你们提供的工资表按照这个来打款,不是按照开发票的。
那你开发票里面有一部分是利润的。
可是我开票出去的,就是按发放工资表的金额来开的。就是等于我开票开多少,他们工资就发多少。
好,那不对,你有利润的。
老师,没有明白。哪里的利润
你好,收入减去成本,这就是利润呀。
比如我 开10万,那我工资发放了10万,那成本不就10万了,没有利润。
对的,是的,是这么做的,那你们单位不赚钱开了企业干啥
所以,咨询您。这这是反问我啊
你好,实际业务你们单位不赚钱,那我们不知道你们不赚钱 那当时你们怎么约定的,怎么跟人家谈的
那账面处理,如何处理更完善。
借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税 借主营业务成本, 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪收工资 贷应收账款10