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老师:您好我们是建筑公司,分包甲方合同100万,我们开出去100万建筑发票,甲方给我们90万款,10万给工人代发工资,这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢

2023-02-17 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-17 14:33

借:应付工资10 贷:应收账款10

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快账用户3698 追问 2023-02-17 14:34

需要什么资料吗?

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:36

就是委托人家发工资的单据哈

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借:应付工资10 贷:应收账款10
2023-02-17
你好;  不对哈;   工程款调减了是什么原因的; 是工程量减少了吗   
2023-03-22
你好 ; 你 借 银行存款贷应收账款 贷方挂着 多打款的 18000 余额即可
2022-03-22
你好同学,仅供参考: 1、如果是付完款就知道了,会计分录是: 借:应付账款 其他应收款 贷:银行存款 2、如果是后期对账发现的,会计分录是: 借:其他应收款 贷:应付账款 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-03-15
你好,你们不是劳务派遣公司啊,不应该有代发的情况的 借:应收账款 贷:主营业务收入%2B增值税 然后 借:银行存款 100 贷:应收账款 100
2021-09-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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