你好,你们单位对应的进项抵扣不了, 对方是一般计税可以抵扣。

老师我这边一般纳税人企业注销了,我们开出给对方发票对方还没抵扣,会影响对方的以后抵扣吗?
老师,你好!请问下我们是施工单位,我们单位也有劳务资质,现在我们老板想了解下能否用我们的劳务资质开劳务发票给对方,以前都没开过!还有我们是一般纳税人也能给对方开3个点工程服务票吗?
我们是矿山企业,一般纳税人,给对方企业,煤矿企业,做了劳务工程,现在给对方3个点的专票,我们能否抵扣,对方能否抵扣
老师,我企业是一般纳税人,对方也是,收到对方给开的3%的专票可以抵扣吗
我们挂靠对方公司 我们只能提供1个点的专票 对方是一般纳税人 ,对方给我们收7.45%的税金 (里面含有1个点的企业所得税),我觉得是不是不应该收企业所得税,因为我们给对方提供了1个点的成本票
我们是机械加工厂,焊接和工装夹具,焊接就是客户把架子拿来,我们按照对方图纸要求焊接,辅料我们自己承担。工装这部分也是按客户图纸要求装配,部分材料我们承担购买,给客户开发票,大类选什么
我司更正2024年10月增值税(卖了酒店用的二手车)当时没有报税, 未开具发票列哪一行啊?没有看到有0.5%的位置呢
老师,自然人扣缴端,怎么更正个税
员工个税APP里面没转成非正常会怎么样
你好,个人给我们公司开票,需要填应税发生地,他是河北唐山,我们是河北邢台,应该怎么填呢
照相器材*支架 27.74元计什么科目,户外照明灯计什么科目
老师,6月份刻章垫付了420元,忘记报销了,因为公司一直没走业务,这个月开始有收入了,我再把费用报销了,可以吗?间隔的时间有点长
老师,我想问下,我们往来有一笔应收款,客户死了,钱收不回来,老板说要把钱打过来平了这个往来,我觉得这样不对,这种怎么处理最优?
老师:我司更正2024年10月增值税(卖了酒店用的二手车)当时没有报税,请问在增值税哪个位置填列呀
老师,单位小规模纳税人,季度申报增值说。第三季度超30万了。全额交的增值说。10 月份有一张10 万的红冲,冲的是8月份的一张票。这样的话,第二季度就不超30万了,那交过的增值税还能退吗。
为啥对方也说抵扣不了,他们属于国企,上市公司
对方是主营啥的。他自己开采的话,销售出去简易计税抵扣不了。
对方是煤矿企业
好,对方是不是简易计税的?
对方是简易计税的话,他收到专票抵扣不了。