您好,要把1000在2个商品中进行收入分配,比如主商品市场价格 1130,附商品市场卖价200 借:应收账款1130 贷:主营业务收入-主商品1000 *1130/(1130%2B200) 主营业务收入-附商品1000 *200/(1130%2B200) 应交税费 应交增值税 销项130

比如一个品牌的衣服委托代销商场卖,商场按销售收10%收取手续费,商场代收款项,并对外开具发票,分录是,借,银行存款1130,贷,应付账款1000,应交税费130, 借应付账款1000,应交税费-应交增值税进项税额130贷,银行存款1017其他业务收入100,应交税费-应交增值税销项税额13 这个品牌的衣服,是做借应收账款1130贷主营收入1000,贷应交税费130,结转成本略,支付委托代销手续费,借销售费用100,应交税费进项税额13,贷,应收账款113, 是这样做吗
、销售A产品,售价30000元,销项税额3900元,货款未收,A产品成本为20000元。下列账务处理正确的是()(2分)□A.借:应收账款33900贷:主营业务收入30000应交税费-应交增值税(销项税额)3900□B.借:应收账款33900贷:库存商品20000应交税费-应交增值税(销项税额)3900□C.借:主营业务成本30000货:库存商品30000D.借:主营业务成本20000贷:库存商品20000
我们卖产品收款1130元,码牌收款扣除了手续费10元,实际银行到账1120元,这样我们确认收入的这笔分录怎么做?借:银行存款1130 贷:主营业务收入1000 应交税费-应交增值税销项税额130 借:财务费用-手续费10 贷:银行存款10
请问老师,销售商品1000元,税130 记 借:应收账款1130 贷:主营业务收入1000 应交税费 应交增值税 销项130 但同时又随货搭赠了100元的产品,这部分怎么做账
老师企业所得税年终汇算清缴的时候,关于视同销售。的情况。这个比如说当时做账的时候,借,销售费用1130,贷,库存商品1000,应交税费应交增值税销项税额130那这个比如说当时的时候没有确认收入,这个视同销售得怎么做啊?
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
建筑公司2026年给包工头的班组人发2025年2-12月工资,个税如何申报?
老师我们公司欠银行5000万,还不起了,是不是银行起诉我们,我们该怎么做
请问老师,我新接手一家公司,他们的银行账有五六个,只有一个对得上,其余的账号上对不上,很久了说都不知道了,银行上没钱,这样怎么搞平呢?
正常报关出口,不退进项税可以吗
#提问,老师之前做了未开票收入申报,现在开票了,开票当月是要做一笔冲销的分录吗
老师,收入总额在报表看那个数?
老师有一个问题,我们的有一个车辆于月初报废了。那本月还需要计提折旧吗?