您好,要把1000在2个商品中进行收入分配,比如主商品市场价格 1130,附商品市场卖价200 借:应收账款1130 贷:主营业务收入-主商品1000 *1130/(1130%2B200) 主营业务收入-附商品1000 *200/(1130%2B200) 应交税费 应交增值税 销项130

老师请问,我预收一笔货款,然后又开了发票!借:银行存款1000,贷:预收账款:1000。借:预收账款1000,贷:主营业务收入870,应交税费销项税130,这样对吗?我没冲应收呢
比如一个品牌的衣服委托代销商场卖,商场按销售收10%收取手续费,商场代收款项,并对外开具发票,分录是,借,银行存款1130,贷,应付账款1000,应交税费130, 借应付账款1000,应交税费-应交增值税进项税额130贷,银行存款1017其他业务收入100,应交税费-应交增值税销项税额13 这个品牌的衣服,是做借应收账款1130贷主营收入1000,贷应交税费130,结转成本略,支付委托代销手续费,借销售费用100,应交税费进项税额13,贷,应收账款113, 是这样做吗
、销售A产品,售价30000元,销项税额3900元,货款未收,A产品成本为20000元。下列账务处理正确的是()(2分)□A.借:应收账款33900贷:主营业务收入30000应交税费-应交增值税(销项税额)3900□B.借:应收账款33900贷:库存商品20000应交税费-应交增值税(销项税额)3900□C.借:主营业务成本30000货:库存商品30000D.借:主营业务成本20000贷:库存商品20000
我们卖产品收款1130元,码牌收款扣除了手续费10元,实际银行到账1120元,这样我们确认收入的这笔分录怎么做?借:银行存款1130 贷:主营业务收入1000 应交税费-应交增值税销项税额130 借:财务费用-手续费10 贷:银行存款10
请问老师,销售商品1000元,税130 记 借:应收账款1130 贷:主营业务收入1000 应交税费 应交增值税 销项130 但同时又随货搭赠了100元的产品,这部分怎么做账
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账