同学你好,房产购销合同的计税依据是购销金额,应该是含税的

我公司与房东签订房屋租赁合同,合同约定每月房租金额,并且按月缴纳租赁,请问我们需要每个月都申报交印花税吗,另外我们购买了其他公司的软件著作权,请问购买软件著作权的协议属于购销合同还是技术合同,应按照哪个税目计印花税
老师,请问,商贸公司的买卖合同计算印花税有扣除比例吗?例如:销项合同不含增值税金额*40%*税率,还是按照合同不含增值税金额*税率
老师,请问今司与A公司签订合同,约定价格不含税,但明诵税率为13%,财务根椐合同与结算单开具不含税发票,但开具发票价税合计金额,老板认为开具的发票价税合计金额大于结算单的不含税金额,认为对方公司欠我公司款只有不含税的金额,税金对方可以认为不欠我司金额,应怎样与老板解释,对方欠我司款为开具发票价税合计金额
老师,与石油公司签订购销协议的合同,卖房开具等额增值税发票,买房对于印花税的计税依据是以价税还是以不含税金额计算的?
公司签订购销合同,合同只有含税单价,并说明以实际数量结算,这种无固定金额的合同缴纳印花税要按照含税金额为计税基础还是不含税金额
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
不是房产的,我那打错字,卖方和买方
老师,与石油公司签订购销协议的合同,卖方开具等额增值税发票,买方对于印花税的计税依据是以价税还是以不含税金额计算的?
哦,我理解错了。如果是普通的购销合同,如果合同价税明确分离标明了,就按不含税价缴纳印花税;没有分别标明,就按含税价缴纳印花税。
就说句买方开具等额增值税发票是进项发票,这样的算具体吗
应该是可以的,发票上都是价税分离的。
那是按不含税金额计税吗?
是的,按不含税金额计税。