咱们已经勾选的发票,就是咱开信息表给销售方他开红字发票。

老师,请教下,红字信息表有没有期限?2016年供应商开的发票,抵扣了,17年3月做了进项转出,我们给他们开了红字信息表,他们到现在没红冲,这个红字信息表还有用吗?他们说他们撤销了红字信息表,但是这个他们能撤回吗?
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
供应商给我们开发票开错了,我们公司已经抵扣,我们公司发现后联系供应商开票系统申请了红字发票信息表,把信息表传给供应商,供应商给我们公司重新开具了正确发票,没有开红字发票,次月才把红字发票开过来,这种情况财务如何处理
已经申报了所属期9月,我这里昨天勾选抵扣了专用发票,现在发票需要重开,我这里开红字信息给到供应商,供应商那边可以直接根据我的红字信息红冲开发票过来吗?我这里还没申报抵扣勾选发票信息。
11月初勾选了一个发票,然后开了红字信息表给销售方,销售方这个月开了红字发票,我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时,将本月勾选抵扣的发票填入,然后在红字信息那栏做进项转出,为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0,这是什么原因哦?
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题怎么做?11、 甲公司为增值税一般纳税人,因资金紧张向某理财公司贷款100万元,贷款期限6个月,到期还本无需支付利息,并签订相关合同。同时甲公司还需要向该理财公司支付与该笔贷款相关的手续费2万元,咨询费1万元,顾问费3万元,甲公司可抵扣的进项税额为( )万元。
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
所以不用看是否已经做增值税申报了是吗老师?
是的,就看咱有没有勾选看勾选。
那我昨天勾选抵扣了,但特殊原因发票需要重开,明天我这里是否可以直接开红字信息给到供应商,供应商那边红冲发票开过来?还是要等到下个月吗?
你好,您可以开信息表给对方,至于对方什么时候开取决于对方他收到就可以开的。
我这边需要提供什么资料给到供应商?
你好 红字信息表给对方
原来已收到的两联发票就不用退给对方了吧?
不退回去也行,需要写一个说明。
那就按正常流程走吧,我这边将红字信息给到供应商,还有什么给到供应商?抵扣联跟发票联都退回去吗?
这两个我都已经回复了,您没看我回复吗?
我看到了,但是不是特别清楚,一会要退一会也可以不退,但要写说明。所以我才想问按照正常流程来,除了给红字信息给供应商,还要给什么?
发票退回去,如果你不退你就写一个不退的原因,这是两个不同的问题。
发票退回去是将2联都退回去是不?
是的,把两联都退回去,自己用复印件做账。
老师,那个勾选统计点不了确认,应该没关系吧?我这边还是可以正常开红字信息表的?
如果你没有点确认,那证明你没有勾选成功,你就不需要对外开信息表的。
但是我点了确认统计,显示还没到申报期,那这样子的话是不是要等到11月初了?
看你这个提示你勾选没有成功。不是现在才勾选的吗?现在已经过了报税期就勾选不能成功。