咱们已经勾选的发票,就是咱开信息表给销售方他开红字发票。

老师,请教下,红字信息表有没有期限?2016年供应商开的发票,抵扣了,17年3月做了进项转出,我们给他们开了红字信息表,他们到现在没红冲,这个红字信息表还有用吗?他们说他们撤销了红字信息表,但是这个他们能撤回吗?
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
供应商给我们开发票开错了,我们公司已经抵扣,我们公司发现后联系供应商开票系统申请了红字发票信息表,把信息表传给供应商,供应商给我们公司重新开具了正确发票,没有开红字发票,次月才把红字发票开过来,这种情况财务如何处理
已经申报了所属期9月,我这里昨天勾选抵扣了专用发票,现在发票需要重开,我这里开红字信息给到供应商,供应商那边可以直接根据我的红字信息红冲开发票过来吗?我这里还没申报抵扣勾选发票信息。
11月初勾选了一个发票,然后开了红字信息表给销售方,销售方这个月开了红字发票,我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时,将本月勾选抵扣的发票填入,然后在红字信息那栏做进项转出,为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0,这是什么原因哦?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
所以不用看是否已经做增值税申报了是吗老师?
是的,就看咱有没有勾选看勾选。
那我昨天勾选抵扣了,但特殊原因发票需要重开,明天我这里是否可以直接开红字信息给到供应商,供应商那边红冲发票开过来?还是要等到下个月吗?
你好,您可以开信息表给对方,至于对方什么时候开取决于对方他收到就可以开的。
我这边需要提供什么资料给到供应商?
你好 红字信息表给对方
原来已收到的两联发票就不用退给对方了吧?
不退回去也行,需要写一个说明。
那就按正常流程走吧,我这边将红字信息给到供应商,还有什么给到供应商?抵扣联跟发票联都退回去吗?
这两个我都已经回复了,您没看我回复吗?
我看到了,但是不是特别清楚,一会要退一会也可以不退,但要写说明。所以我才想问按照正常流程来,除了给红字信息给供应商,还要给什么?
发票退回去,如果你不退你就写一个不退的原因,这是两个不同的问题。
发票退回去是将2联都退回去是不?
是的,把两联都退回去,自己用复印件做账。
老师,那个勾选统计点不了确认,应该没关系吧?我这边还是可以正常开红字信息表的?
如果你没有点确认,那证明你没有勾选成功,你就不需要对外开信息表的。
但是我点了确认统计,显示还没到申报期,那这样子的话是不是要等到11月初了?
看你这个提示你勾选没有成功。不是现在才勾选的吗?现在已经过了报税期就勾选不能成功。