咱们已经勾选的发票,就是咱开信息表给销售方他开红字发票。

增值税申报附表二有个红字专用发票信息表注明的进项税额,老师讲解时说:供应商开给我们的票,我们认证抵扣了,而供应商又开貝了红字发票的在这栏填,我想问的问题是:供应商不通过我们这边同意。他就可以开具红字发票吗?
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
上月开具红字信息表时误把出口退税的发票勾选成了已抵扣,供应商也开了红字发票,也重新开了正确的给我,这个月申报的时候才发现,我的申报表应该怎么填写呢
供应商给我们开发票开错了,我们公司已经抵扣,我们公司发现后联系供应商开票系统申请了红字发票信息表,把信息表传给供应商,供应商给我们公司重新开具了正确发票,没有开红字发票,次月才把红字发票开过来,这种情况财务如何处理
已经申报了所属期9月,我这里昨天勾选抵扣了专用发票,现在发票需要重开,我这里开红字信息给到供应商,供应商那边可以直接根据我的红字信息红冲开发票过来吗?我这里还没申报抵扣勾选发票信息。
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
所以不用看是否已经做增值税申报了是吗老师?
是的,就看咱有没有勾选看勾选。
那我昨天勾选抵扣了,但特殊原因发票需要重开,明天我这里是否可以直接开红字信息给到供应商,供应商那边红冲发票开过来?还是要等到下个月吗?
你好,您可以开信息表给对方,至于对方什么时候开取决于对方他收到就可以开的。
我这边需要提供什么资料给到供应商?
你好 红字信息表给对方
原来已收到的两联发票就不用退给对方了吧?
不退回去也行,需要写一个说明。
那就按正常流程走吧,我这边将红字信息给到供应商,还有什么给到供应商?抵扣联跟发票联都退回去吗?
这两个我都已经回复了,您没看我回复吗?
我看到了,但是不是特别清楚,一会要退一会也可以不退,但要写说明。所以我才想问按照正常流程来,除了给红字信息给供应商,还要给什么?
发票退回去,如果你不退你就写一个不退的原因,这是两个不同的问题。
发票退回去是将2联都退回去是不?
是的,把两联都退回去,自己用复印件做账。
老师,那个勾选统计点不了确认,应该没关系吧?我这边还是可以正常开红字信息表的?
如果你没有点确认,那证明你没有勾选成功,你就不需要对外开信息表的。
但是我点了确认统计,显示还没到申报期,那这样子的话是不是要等到11月初了?
看你这个提示你勾选没有成功。不是现在才勾选的吗?现在已经过了报税期就勾选不能成功。