你好!这个你借预收账款 贷应收账款

老师,我们账上应收有41600,预收也有41600,2家公司的,后来我查了一下帐本,在2020年5月开了票是一家公司,但是在2020年7月收到一笔款做了预收41600是另一家打款过来的,这2家公司是一个老板,这个相当于第三方支付是吗?现在我要怎么调整呢?把它们清掉
我们是一家小规模纳税人,物业公司,平时的物业费我是按月确认一次收入,对于当月应交而没交的我是借应收款账款,贷主营业务收入,应交税费,现在欠费收不到了,公司要免掉他这几个月的物业费,我是把分录红冲,还是计入借营业外支出呢,贷应收账款呢?
直接对冲是吗,还有就是以前年度付款做预付,但是一直没有票进来,以前年度是按收入核定企业所得税的,现在改查账了,这个要怎么做了
因预收账款偏高,自查发现预收款和应收款有属于同一家企业还没有对冲掉。我这边要怎么对冲呢?
老师您好!我查账发现21年的时候客户打了一笔货款2000元会计做的冲减应收账款,但是因为种种原因,会计又做了一笔其他应付账款--客户预付款-21秋贷方2000元借方也是做的银行。因为当时银行没有对账,财务管理也混乱,所以一直没有发现,同一笔银行到账做了两笔账,现在梳理账目发现其他应付账款-客户预付款-21秋科目贷方还有余额2000元,请问我要如何调账呢
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
我这样操作了 但是预收账款和应收账款金额都没有变化
你好!是不是有下级科目?
因为我这边要调的是19年的 然后我系统里没有 然后还有的反而是预收账款金额增加 会不会是因为系统没有 才导致于这样的?
是有的 就是公司名称
你好!这个估计是软件设置问题了
是金蝶的软件 我要怎么调整呢?
你好!这个要调公式,要问金蝶的软件人员了。老师搞不了
那个对冲的可以借应收账款 贷预收账款吗?
你好!可以的额,可以这样
就是两种方式都可以是吧?
你好!都可以的了,都能用
我这边显示预收账款的是应收账款+预收账款 这个公式对吗?
你好!这个看借贷方了
那应该是预收账款为借是吗
你好!预收账款正常是贷方余额。
好的 那我再更改看看
你好!好的,欢迎下次再来探讨
老师 你好 我这边查到之前的有些因为没有公司名称没有显示 是我新增加进去的 然后账目显示平 实际上并没有 是之前先登的预收 后来开票换了一个会计改成的应收
你好!你能确定对应的公司就可以直接冲减做平