学员朋友您好,借管理费用办公费 贷;银行存款

这个12月份的账,研发费用可以只结转一部分到管理费用么,然后按结转到管理费用下研究费用的金额加计扣除?因为老板不想亏损这么大,还是要把研发费用科目下的金额全部加计扣除 2.这个第四季度企业所得税报表是不是不能填加计扣除表 要汇算清缴再填写
你好老师,我是民办初级中学财务,学校2019年买了打印机和几台电脑,金额50200元,当时做了管理费用~办公费,现在要重新入固定资产,这个分录怎么做?
你好老师,我是民办初级中学财务,学校2019年买了打印机和几台电脑,金额50200元,当时做了管理费用~办公费,现在要重新入固定资产,这个分录怎么做?
你好老师,我是民办初级中学财务,学校2019年买了打印机和几台电脑,金额50200元,当时做了管理费用~办公费,现在要重新入固定资产,这个分录怎么做?
公司还没营业买的一些冰箱手机什么的开始都入的固定资产,都还没折旧,现在想不打算做了把这些都处理了,卖给私人了没开票按照交易金额入账是吗?还有手机老板自己用了需要并入工资申报个税吗
我单位是航运行业,现在因为没有租到外租船,用的自有船产生了超期堆存费,这个费用客户已经给了供应商,但是是因为我们没有租到船产生的费用,客户要找我们收入,在我们该收取客户码头费的费用里直接扣除开票可行?
老师你好,同一个人有应收应付2个科目,可以把应付合并到应收不,怎么做会计分录啊
老师请问普票怎么验真假
请问盈余公积这个数怎么来的?能大于当年的净利润吗?
老师,新增值税法原来开发票劳务—纺织产品加工费,现在劳务是不是不能开了,开什么大类?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人