当月开出的纸质专票,如果是开票当时发现有误,可即时作废,重新开具即可。 如果是隔月才发现开出的纸质专票有误,不能直接作废,需要开具红字发票。需要在防伪税控系统中将相应的数据电文按作废处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明作废字样,全联次留存

纸质专用发票跨月可以直接作废吗?当月可以直接作废吗?如果需要开红字发票需要哪方申请开具呢?
老师你好,我开的发票是纸质版的,开错了那该怎么办?就开红字信息表就可以了吗?还是直接作废?
老师跨月专票需要作废,直接在信息表中填开红字专用发票就可以的吧
老师请问:当时开的专票打印不准确,当时作废了,还需要填红字信息表吗?(3月份开的当时作废了,如果需要填,现在4月份了是不是可以直接填写),
小规模公司,当月开具的专票可以当月直接作废吧?不像一般纳税人那样要开红字信息红字发票那些?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
好的谢谢老师
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