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(1)购入食品加工添加剂一批,取得增值税普通发票,价款20000元,税款2600元。(2)从农民手中收购大豆一批,税务机关规定的收购凭证上注明收购款15000元;支付运输费,取得货物运输企业开具的增值税专用发票注明的价款500元。(3)从小规模纳税人处购买生产模具一批,取得税务机关代开的增值税专用发票注明价款100000元。(4)销售以大豆为原料生产的食用植物油,取得含税收入43600元;销售淀粉取得含税收人22600元。/要求:(I)计算该企业当期的增值税销项税额。

2023-10-26 14:48
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-26 14:49

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2023-10-26
同学您好正在解答
2023-10-10
根据题目要求,乙食品公司业务(4)的销项税额计算如下: 销项税额 = (43600 %2B 22600)/(1 %2B 13%) x 13% = 8000 元 因此,乙食品公司业务(4)的销项税额为8000元。
2023-10-10
你好,同学,计算中稍等
2023-10-10
同学你好 进项税额是指企业购进的货物或者服务所缴纳的税额。 进项税额的计算公式为:进项税额=买价×扣除率 从农民手中收购大豆一批,取得税务机关规定的收购凭证上注明收购款为15000元 支付运输费,取得增值税专用发票注明的价款为600元 该批大豆的进项税额=买价×扣除率=(15000%2B600)×10%=1560 所以,乙食品公司该批大豆业务的进项税额为:1560元
2023-10-10
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