同学,你好
你每个月租金是1000.租期是2025.3.17,不是月头,是月中,就要看你是否要换算成天,来计算??

有一份经营租赁合同,从9月份开始租赁期开始,我方是出租方,合同约定按承租方年营业额收取租金,600万以下按5%收取租金,600到800按6%收取租金,800以上按7%收取租金,当年租赁不满12个月,按该年度营业额比较基数调整,年按月计算,想问一下这个调整怎么计算呢? 比如到今年12月底,承租方营业额为200万,那我们要收他们多少租金?
老师你好,我们公司租了个办公室,租赁期间是2023年1月1日到2024年12月31日,然后,按新租赁准则核算,2023年10月1日退租了(租金也是付到9月),提前退租的话,9月需要计提所有权资产折旧吗?
2007年12月1日,甲公司与乙租赁公司签订了一份租赁合同。合同主要条款及其他有关资料如下:(1)租赁标的物:大型机器设备。(2)起租日:2007年12月31日。(3)租赁期:2007年12月31日~2010年12月31日,共计36个月。(4)租金支付方式:自承租日起每6个月于月末支付租金22500元。(5)该设备在租赁开始日的公允价值为105000元。(6)租赁合同规定利率为7%(6个月利率)。(7)该设备的估计使用年限为5年,期满无残值,承租人采用年限平均法计提折旧。(8)租赁期满时,甲公司享有优惠购买选择权,购买价1000元。(9)甲公司支付初始直接费用1000元。要求:(1)计算租赁开始日最低租赁付款额、最低租赁付款额的现值、未确认融资费用。[已知PA(6,7%)=4.7665;PV(6,7%)=0.6663](2)确定租赁资产入账价值并编制租赁期开始日的会计分录。(3)计算2008年的应提折旧额,并编制计提折旧的会计分录。
我司和其他公司签订的房租合同,期限2024年1月起共计25年,每年租金相等=266350,2023年12月预付前5年租金1331750,后期每支付5年租金时提前一个月(去年12月支付),求现值。,每年是4%,麻烦老师帮忙算下,提供下步骤
老师,我这家公司B找公司A租了一个办公场所,AB公司是属于一个集团的,相当于内部挂账了,一年租金1.2万元,每年1月1日一次付清,租期是从2025.3.17—2028.3.16,按理说这部分3月份的费用3月份要计提,但是我这是3月份新成立的公司,4月份没有相应的账务处理,那我现在5月份要做4月份的账,我4月份要对这个租金怎么计提,计提多少,老师,我是新手,麻烦帮我详细解答下哦,包括会计科目怎么挂,谢谢
老师,请问公司只有销项开出去的销项发票,对应进项发票很少。因为欠対方公司的账,対方不开采购票,在里面做会计是不是风险很大(只找董孝彬老师找,朴老师,家权老师)
你好,固定资产账面和卡片上的折旧不一致,我核对了一整年的数据,发现是12月的差额。1.固定资产账面价值一致;2.本年折旧一致;3.到12月的期末累计折旧突然比账上的折旧多出十万块,本月未购入资产,只有出售,但是12月的折旧金额是可以对上的,只有累计对不上,我要怎么寻找原因呢
老师,请问实收资本一交,马上就要交印花税吗?
老师 员工从上海出差回来,在上海吃的午餐可以报销吧 然后几个员工从上海回到自己家打车费可以到时汇集一个人把他们打车费一起报销吗 然后他们私底下自己平分
老师,小规模公司,经营餐饮食堂,1-3月开票金额:510,453.19元 合计税额:5,104.21元,,实际收入508,470.19,税额5,084.71,开票金额和税额有差,请问怎么处理?
一般商贸公司增值税税负1.2,制造业税负3点多吗
老师请教一下无形资产处置的会计分录
消费500元,充值2000就免单的会计分录怎么做
老师,个体工商户查账征收需要报财务报表吗?
老师好,这月异地项目开票,假如销项税是5万,进项税是5万,预交1万,那账上留1万会有风险不,可以留着以后抵税不
我们没有换算成天
就是一个月一个月来计提
这样的话我2025年是不是要计提10000
同学,你好
嗯嗯,是的
那2026年1月份假设收到了1.2万的租金,那我分录要怎么写,能帮忙写一下吗
同学,你好
收到了1.2万的租金
借:银行存款
贷:预收账款
我们没有通过预收账款,计提的时候是借管理费用贷其他应付款,但是我2025年不是才计提10000,那收到1.2万后我要冲其他应付款1万,剩下2000怎么体现
同学,你好
你计提的是费用,那应该是你支付房租。
现在怎么是收到1.2万的租金呢?
哦哦,我打错字了
是支付,分录要怎么写才能提现那剩下的2000呢
同学,你好
借;管理费用 10000
贷:其他应付款 10000
借:其他应付款 12000
贷:银行存款12000
其他应付款就会挂着2000
那我2026年2月还是要做计提的分录,计提1个月的租金是吧
同学,你好
嗯嗯,是的
不对吧,我25计提了1万,我不是要先充掉这1万,然后26年1月直接管理费用付钱出去, 借:其他应付款10000 管理费用1000 贷:银行存款11000 是不是应该这样
老师,能帮忙解答一下吗,是像你那样做,然后26年1月和2月照旧计提就可以了,还是应该怎么样?
同学,你好
做我的分录,然后26年1月和2月照旧计提就可以了
好的,谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!