9月份发的是几月工资,就是对应几月份的个人所得税。 9月份发的工资是在10月份申报。

我们申报个税一直都是按计提来的,就是8月所属期的工资,9月发放,我9月申报的就是8月所属期的工资。这样也没问题。主要是这个月突然发了3万工资给之前几个月没发的那个人,这个3万在9月实际发放了,按道理算8月的所属期工资,9月申报的,这个我要怎么处理
10月缴纳个税的问题汇总: 情况一:2018年9月15日发放8月工资,10月申报个税时的个税政策还是旧个税政策缴纳税款。 工资所属期:8月的工资税款所属期:9月的税款扣缴申报期:10月申报 按照3500扣除费用及旧税率申报缴纳个人税 老师请问这个申报期怎么不是9月?
10月缴纳了9月的个人所得税30元,11月申报10月的个税时工资薪金是否应减掉已缴纳30元的个人所得税
老师,请问7月份工资是在8月发放,现在申报期是9月,税费所属期是8月,工资是属于7月的,然后员工7月没有工资了,应该做什么日期离职。前面申报期8月,税费所属期7月,已经申报了6月的工资
老师,员工离职,在9月发了7-9月的工资,那我申报个税9月所属期是要一次性申报3个月的工资吗?
25年12月份有一笔银行结息,应该计入利息 借:财务费用-利息收入-8.2 贷:银行存款8.2。 误计入费用 借:财务费用-利息收入8.2 贷:银行存款-8.2 已申报第一季度所得税。尚未进行汇算清缴。26年4月发现这不错误,应该怎么会计处理
老师,一般纳税人,例如,本月我公司采购库存商品,收到进项专票不含税586283.2元,增值税额76216.8元,销售开出专票不含税354243.37元,增值税销项税额46051.63元,上月留底增值税102元。老师我这个怎么做抵扣增值税分录?这个好绕啊。
实交资本的时候,交印花税税目选营业账簿吗?
请教老师:有一个铝合金门窗销售的项目,原已开票含税总额为2014967.55元,因长期拒付导致进行法院诉讼,现调解书已下达,裁定最终结算价按1924294.01元,款项差额87449.59元是否确认损失,账务处理怎么弄,是否要价税分离?请帮忙写下分录,谢谢!纳税申报时也是按除税的损失申报,对吧,谢谢!
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请问老师:其他应付款下挂着向A、B两个人的借款,A、B都是股东,除了还款,还有没有其他方式将A的余额挂到B上
我们是10月发的9月的工资,这个月申报的9月的工资10月工资 还没出来,这次申报就扣了个税,下次算工资就直接扣减掉吗
没有发放工资的时候是零申报,然后实际发放的时候才是真正的收入申报。
就是发了 工资 后 申报的··9月所属期的申报
现在咱还有什么疑问的补充一下。
就是申报9月的工资,然后申报9月的收入,要扣除个税540,这540块钱是不是算10月工资的时候,就扣减掉540
现在是10月份,报的是9月份发放的工资的个人所得税你发放几月的就包括几月的。
然后再算10月份的税款时,把9月份交的税款扣下来,这样对。
10月的还没有算,算10工资的时候也要把税款扣的部分减掉吗?9月的也减掉这个我知道,我不清楚算当月工资的时候扣减个税部分还是次月扣减掉。
现在是累计计算的,用累计的收入减去累计的费用,再乘以税率,减扣除数。 再减去以前月份预缴的税款,就等于本月实际应该缴纳的税款。
是的就是这个月申报 才知道 要扣税了 但是我们算工资 是没计算我们代扣部分,以后算工资要先算出扣缴部分吗··我想表达这个意思
你好是的 先算出来代扣的个税