同学您好,一、借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
请问老师公司买了五险怎么做分录
老师想问下,公司为员工购买团队意外险,会计分录怎么做
老师,我想问一下公司帮员工买的保险,这个放哪个会计科目好呀
老师,我想问一下公司帮买的五险,会计分录怎么做呀
老师,公司买卖车辆,卖车时需帮业务买下车辆保险,这个会计分录怎么做?
你好 老师 公众责任险和雇主责任险,可以抵扣进项税吗?可以正常税前扣除吗?
老师你好,企业想做减资,在国家信用信息系统怎么公示?
老师,6个点的建筑服务—劳务发票,如何开具,税收分类编码多少?谢谢!
老师我做8月份账,银行回单上8月份扣除的社保费是7月份还是8月份,我计提和缴纳这样做可以吗?
老师,我们的一个项目做完了,后期还需要维修,维修换的硬件都是不收费的,这样进来的发票可以抵扣增值税吗?
老师,你好,请问本月只开具一张红字发票,要怎申请增值税
老师,什么叫双向收税,有这回事吗,听说是出来的新规
供应商返利属于什么性质?怎么做账?
小规模纳税人,这个可以开马路上的路灯吗?有几万元
老师好,一般纳税人的企业,收到低于6%的专票不能抵扣吗?
那退给客户押金又怎么做分录呀
同学您好,收押金的分录是怎么做的?
不懂做老师,所以问你
同学您好,收借:银行存款,贷:其他应付款,付借:其他应付款,贷银行存款