你好,购进应当计入原材料,领用的时候计入工程施工,取得收入的时候结转到 主营业务成本

老师请问,我们买材料进来款已付 普票也收到了 收入也确认了,我这样做分录对吗 借原材料 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料 我们是建筑业 就是领用材料时不计工程施工 直接结转成本这样可以吗 还是得计工程施工
建筑公司: 发生成本: 借:工程施工——材料 人工 机械费 贷:银行存款 收到工程款时 借:应收账款 贷:主营业务收入 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:工程施工---材料 人工 机械费 月末结转: 借:本年利润 贷:主营业务成本 或者 借:主营业务收入 贷:本年利润 这样做账可以吗
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
你好老师,我们是建筑业。材料不入库和领用,来了材料做账是这样:借工程施工-材料费,贷应付/银行。月底结转也没有附明细,结转的时候就是根据本月利润率去结转的,借主营业务成本-材料,贷工程施工-材料费。这样可以吗
老师,增值税免税行业,供应商发票开成增值税专用发票了,这个专票能用吗?
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老师,没有入库和领用的分录,是直接入工程施工,然后结转成本的,可以吗
你好,这样是不规范的。(是不可以的) 因为购进的材料,不一定都被领用了