同学,你好 业务是几月份发生的?

老师你好,我7-9月没有营业收入,10月申请一般纳税人,7-9月进项专票可以抵扣对吗?
老师,我想问下,我这边有一家进出口企业,一般纳税人,进项可以退税,10月报税期内勾选的进项退税在10月的账里体现吗?可以入账在9月里吗?
老师,您好,请问我们公司是进出口贸易公司,请问当月开了很多进项发票,但老板并没有把所有进项抵扣进出口退税的发票给到我认证,因我没有发票也没入账?请问在9月份入账认证抵扣可以吗?
我公司在10月从小规模纳税人变更为一般纳税人,请问9月的进项专票,可以在10月抵扣吗?
老师,您好,我们9月有进口,10月升级为一般纳税人了,那9月这个进口发票可以抵扣进项税吗?
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
指什么业务 销售业务吗,销售业务 9月和10月都有发生
同学,你好 那9月份的业务,不能抵扣