支付招待客户的代驾费用,放到业务招待费合适。 从本质上来说,代驾费是属于交通费用的范畴,它并没有直接与商务活动相关联,而是因商务活动而产生的间接费用。但这种做法存在一定的风险,因为税务部门在审核企业的报销账目时会对这种费用进行严格的把关,如果无法提供足够的证明材料,就有可能被认定为虚假报销,从而导致企业需要支付额外的税款和罚款。因此,在实际操作中,企业应该对代驾费用进行合理的分类和报销。如果代驾费仅仅是为了满足商务活动的需要而产生的费用,那么就应该将其作为交通费用来计算。但如果代驾服务也包括了为客户提供便利、增强企业形象等方面的效益,那么就可以将其计入招待费用范畴,并在报销时提供足够的证明材料

老师您好,麻烦问一下关于业务招待费税前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果业务招待费报销不提供具体的招待证明材料,直接一张发票,这种招待费可以列支吗?还是业务招待费比例内列支就本身不需要提供招待证明材料?
老师,支付的招待客户费用,有餐饮费有加油费有门票,都记业务招待费可以吗?
晚上我们公司业务员去招待客户。晚上结束时十一二点钟了,业务员又喝醉了,业务员给自己找了代驾回家,请问这笔代驾费用计入什么科目(具体到二级科目)
请问老师,业务招待客户的餐费,娱乐费报销单上填写内容怎么写比较合适呢?是正常写招待客户餐费,娱乐费报销,还是写招待客户费用报销呢?像是足浴,或者唱歌写上去合适么?
请问老师,支付招待客户的代驾费用,放到业务招待费合适吗?一张代驾的发票
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确