根据您提供的情况,如果您是建筑服务企业,专业装太阳能光伏发电设备,那么您的开票税率应该是9%。根据中国的税收法规,建筑服务企业适用9%的增值税税率。 如果客户要求您开具13%的发票,这可能会带来一些税务风险。因为您的企业并不符合开具13%增值税发票的条件,如果违规开具,可能会被税务部门视为虚开发票,从而受到相应的处罚。 因此,建议您在开具发票时严格遵守相关税收法规和规定,按照您企业的实际业务情况和税率开具相应的发票。同时,可以与客户进行沟通,解释税率规定和开具发票的要求,以避免不必要的税务风险。

你好老师,我们是个人独资企业,本年一二月开专票五十几万,今天法人接到税务局的电话,让去一趟,这种请况我们需要如何应对,我们是建筑设备租赁行业,以前是核定征收,基本没有来票
老师你好,我们公司安装的光伏项目,是融资租赁公司融资给安装的,现在已经安装完毕,我们要付给融资租赁公司租金,分五年付清,我们想要设备发票,融资公司说是每个月根据我们付的租金,分五年给我们开全,每个月的发票包含租金和设备两个项目,这样合理吗?我们现在想要整套设备的发票,如果没有整套设备发票,我们营业执照和税务能办理增项吗?我们要办发电卖电给电力局的经营范围,设备发票分五年开齐的话,我们固定资产怎么入账呢
老师您好,我公司是做弱电安装的,但我们客户主要是做销售,所以让我们开票时都开13%的销货的发票,可实际上我们也有人工费,签合同时都平摊到销售设备上面了,但我们进项只有设备的价格,所以导致进销差价很大,利润太高了,请问老师,像这样签的销售合同,成本有一部分是进项的设备,再开一部分劳务费进来,这样可行不?
老师,我们是是一般纳税人的光伏发电企业。之前采购用来建设光伏发电设备的材料有剩余。按购进时的价格(13%专票)等价转让给另一企业(小规模纳税人),那我是开13%的普票给对方吗?我原来购进13%的进项可以全额抵扣,不交增值税吗?因为没有增值。此项收入是不是记其他业务收入,借其他业务成本,贷原材料?
老师我想问下,我们公司经营范围:电子产品的研发、设计与推广;低压电器产品、机电设备、五金工具、家用电器、通讯器材(无线电发射装置、卫星地面接收设施除外)、办公用品、计算机及辅助设备、软件、劳保用品、管材、管件、电气设备、电子专用设备销售;智能输配电及控制设备、仪器、仪表安装及销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;从事本企业货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);我可以给客户开:安装服务费 发票吗?我们平时是13%税发票
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,我看了下公司的经营范围,其中有一条太阳能热发电装备销售,如果客户非要13%的票,我能不能看成是我买来零部件然后安装后按成品出售?
同学你好 这个可以的
好的,谢谢老师。
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