你好,是指销售成本吗?有收入的时候。

老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
购买老鹅22631斤单价14.99元,=339238.69元,实际付款339460元(收购清单上写的),可以吗?
老年好! 公司管理用车计提折旧用平均年限法计提假设30万,5年一年提6万,这一部分是不含税金额计提吗?一年6万分月提还是一次性提? 是专票具体分录能详细说一下吗?谢谢老师!
老师 ,公司举行元旦活动,购买水杯用于赠送客户,应该如何入账?
公司名下有车,注销的时候怎么处理?
老师,请问,我们是一家中医馆,之前员工交了 500 中药定金,然后现在 500 在员工工资里面还回去了,我把之前的余款做了应收账款,借:应收账款,贷:主营业务收入,现在这个应收款怎么样冲掉,我当时做 500 定金的时候是,借:银行存款,贷,主营业务收入
一般记在哪里呢没收入的时候
你好,咱们主要的收入是哪方面的?
是销售的产品
没有收入,那就在库存商品里挂着。
分录就是这样写吗借库存贷银行,结转成本借主营成本贷库存是这样吗
是的,这样处理是正确的,对。
我看着代账是这么记,借应付账款贷银行,对吗,应该是借库存商品才对吧
如果没有付款,挂网来了,后面付款,这样是对的。
他有个分录是这样写的借主营成本贷应付账款,后面付款借应付账款贷银行了
你好 这样不准确 商贸行业不是这样
我觉得也是呢
商贸企业结转成本分录他不做的不对,你写那个对。
进来货了不就是借库存贷如果付款就银行没付款就应付账款,结转成本借主营成本贷库存就是了,
的您的账务处理是对的。
我们是生产的企业来了原料记原材料贷应付货银行,月末是不是要结转库存这个怎么写来
有生产完工入库的才是借库存商品贷生产成本。
那如果买的空瓶子咋记呢
你好 补充一下业务情况