什么时间能取得发票 明年汇算清缴之前可以吗

老师您好,有个问题,因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了,但是呢有些确实是有专票的,因疫情原因对方开不出发票来,我们就让对方提供费用,先冲销先入帐了,但是呢有些有可能是专票,那我五月份就不把进项税额做进去吗?当月没开票没法勾选到,和帐里税额就不一致了,等收到发票再补税费科目吗?我们是免税的,进项税额是做转出的,所以税额都是算在成本里面的
老师,我想请问一下,我新入职了一家建筑公司,这家公司,2017年成立,2019年10月以后才有业务,以及账务。但是我面试的时候了解到,说是2019年的财务报表利润虚高,因为在年底开出的销项发票,但是成本票都是在次年给过来的。由于他们马上要审计。请问,这个情况,是可以怎么调一下吗?
老师,我们年底要进笔款,但是事情要等到2024年才启动,因为对方是事业单位,所以对方打款后,我们马上就要开发票,这样一来导致我们23年收入就很高,但是我们的成本费用发票要等到24年项目启动后才能取得,想问一下老师有什么办法让我们23年的利润少点吗?
老师您好我问的问题有点复杂,税务局打电话要查我们2021年的账,说有疑点,我们报的个人经营所得是查实征收的,2021年12份月的账,之前的会计是按暂估的成本费用入账的,等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了,会计就把应付账款,销售费用返方向冲销了,然后按照实际发票入了成本费用,但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了,报税系统上的成本费用也没有改过来,我现在有点蒙蒙的
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
老师,关联业务往来年度报告需要关联单位的年报表吗
老师你好,我想请问一下,是我在2025年年底的时候计提了年终奖,但是由于后面公司没钱发放,所以我在汇算清缴的时候调增了,那我这笔年终奖冲销是不是就直接借:应付职工薪酬 贷:未分配利润?
建筑行业招投标,一般纳税人注册公司,对注册经营地址有要求吗
老师,您好,个体户核定征收,一年多少以内免征个税呀?
老师,有餐饮行业的内账表格吗?
老师,公司有活动,外来人员的交通费用由公司支付,计入什么科目?
汇算清缴 股东信息人数往年已变更 但是清缴里面还是未变更前的信息 根据变更后的填写 就提示不一致 这个要怎么处理啊 可以暂时不改 以后一起改吗
我单位100%投资的企业增资,找的代理办理的营业执照业务,现在税务登记带进来的数据从其他有限责任公司,变成私营有限责任公司了,问代理,代理说是系统的原因,现在税务变更怎么办?
工会经费 和水利建设费 按什么缴纳 ,需要每个月缴纳 还是可以一次性缴纳
249 万(退税)= 省 1000 + 高风险;251 万(补税)= 多交 1000 + 低风险。选 251 万,安全第一。 请问老师,这句话分析的复核实际工作中的经验么?
这个不一定哦
你做预收账款有风险的 就得做收入 成本暂估
老师的意思还是应该做,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费一应交税费—销项税,对吗?但是你说的成本暂估我不太用过这个科目,不太明白
借主营业务成本 贷应付帐款暂估
哦,这个后面的金额该写多少合适呢?
随便 只要小于你的收入就可以了
嗯,那后期具有能取得多少发票我也不知道啊,后续的账该如何是好?
你好,红冲之前的 在做发票的借应付账款 贷利润分配未分配利润在做发票的做,相反的
好的,谢谢老师,我再到会计学堂里面学习一下相关知识吧,感觉晕晕的,这个发票取得必须在23年5月31号之前,也就是企业所得税汇算清缴之前取得是吗?
你好 对的 是这么做的。
哦,如果我们在23年汇算清缴之前没有取得发票,是不是就要上企业所得税?
你好对的 是这么做的
好的,非常感谢老师的耐心解答!
不用客气工作愉快