登录电子税务局。税收违规行为登记,找到这个模块进去就可以查看。

老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
我在电子税务局办理公司的注销业务,到最后一步点提交之后,出现这样的提示。序号1我用税收规费违法行为登记搜索没有搜到呢?我是在电子税务局搜的。请问老师序号1能怎么查出来??个税的我已经申报到10月了,l还要哪里处理,谢谢老师!
老师,您 好 收到一条这样的信息: 【中国税务】尊敬的纳税人: 您好!根据政策规定,您2024年度存在向资源回收企业销售报废产品涉税行为,请于2025年3月31日前,自行向经营管理所在地主管税务机关办理经营所得汇算清缴。您可通过登录自然人电子税务局或者前往经营管理所在地主管税务机关办税服务厅进行办理。经测算,您办理汇算时预计可申请退税(以实际申报为准)。如您需要取得帮助,请咨询当地主管税务机关或拨打12366纳税服务热线。【国家税务总局安庆市税务局】, 去年是报废了两台车子,然后我在电子税务局申报了个人所得税,刚才听别人说还有报表要填写,是什么表,没有找到报表的入口。 求教,谢谢!
老师您好,公司有一家单位24年就想注销,在电子税务局注销清算的时候到最后一步提示有行政处罚没处理所以就流程走不下去,跟法人也说过这个事情。我查询企业信息,纳税人状态是清算,我进入电子税务局上待办什么也没有呢?那这个企业25年要做工商年报吗谢谢
请问老师 我们单位2025年10.1-2026年12.31号出租厂房,我现在还可以把10.1号开始从价改成从租吗?谢谢老师
老师,请问25年有签订施工合同,那么新增税目,申报期限类型是选择按次还是按期
公司买车,法人还贷款,第三方金融直接打款给卖车那边,我需要什么手续确认第三方已经转款给卖车那边做账附件
老师,建设工程合同的印花税要填写应税凭证名称,这个应税凭证名称怎么填写
老师,请问新办的公司印花税是需要申报营业账簿吗
你好老师,有一个工程是2023年的工期,2025年12月份才支付工资,个税系统申报日期2025年12月份,任职受雇日期填啥时候。
请问一下现代服务的合同需要缴印花税吗
老师,我们欠供应商的钱,但是对方注销了,不能开发票了,怎么办
老师第四季度有利润,但是之前亏损,不用交企业所得税,可不可以不计提企业所得税呢
老师下午好!问一下生产成本科目里边有余额,可以顺延下年去吗?
登录电子税务局。我要查询 ,税收违规行为登记,找到这个模块进去就可以查看 各地界面有差异一般就是这样流程操作
个税的那个要怎么办理呢?
你好 税务的个税系统里 补充申报就可以