借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-减免税额

年底应交税费-个人所得税借方余额84.17元,不知道是哪里的原因多扣了,要调平账怎么做分录
去年应交税费应交车船税,余额不平,贷方多了0.01,怎么做分录调整?
应交税费-应交增值税-留抵税额月末有贷方余额,年底需要结平吗?怎么做分录?
应交税费-应交增值税借方有余额 是为什么?去年有个留底税额,今年也抵扣完了,为啥还有借方余额
去年样应交税金-应交个人所得税这个科目借方有余额,是去年6-7月份发生的,前面会计光做缴纳的分录,造成借方有余额,请问,今年怎么调平,分录怎么写
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
未交增值税,怎么做平
减免税额是需要抵免应交的税,没有要交的税为啥计提呢?