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老师您好,我们有一笔费用之前已经支付记在了预付账款里面,后来拿到了对方的发票是专用发票,请问这个分录怎么写?

2023-10-28 21:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-28 21:29

你好 当您已经支付了费用并记在预付账款中,后来又收到对方的专用发票时,您可以使用以下分录进行账务处理: 借:应付账款/其他应付款(相应的科目) 贷:预付账款 同时,如果您需要将该笔费用进行增值税进项税额的抵扣,还需要将专用发票进行认证,并在分录中记录进项税额的金额。认证后的分录如下: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/其他应付款(相应的科目)

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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