同学,你好 后面一个,你是电子税务局里面打开的吗?

老师您好,请问报个税的时候,因为上期数据没有了,重新录入下载在个税软件下属的版本在录入的时候保存,为什么出现这种现象 ,导入个税报表的时候也不成功?
老师,打扰了,想问一下,这个初级准考证怎么弄到手机里?怎么下载电子版?我进到打印的界面,他没有那个下载的地方
老师,我已经下载了20220630的那个新的UK版本,为什么还是提示这个呢?
老师好,这个需要升级吗?我刚从国税下载出口退税申报软件版本是00005,进这个出口退税软件旁边有最新版本00005-L01,为什么呢
老师,我那个税控盘版的开票软件,已经开好票了,但不能下载是为什么啊
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
是的,需要怎么弄才有第一个模版,深圳的
同学,你好 第一个是扣缴客户端,是一个软件
您有网址吗
同学,你好 扣缴客户端吗?没有 这个需要专管员老师给你的
好吧,深圳的不知怎么下载跟新了还是没有员工的附加扣除信息,个人已经填了
同学,你好 你综合申报里面,一般员工的附加扣除信息都有的
是不是要先人员采集后在附加扣除那才会显示
同学,你好 嗯嗯是的