你好 根据您提供的信息,如果您的客户在收到您开具的数电电子专票后未进行抵扣,那么您可以在10月31日最后一天进行冲红处理。 在冲红处理时,您需要登录电子税务局,选择“红字发票开具”,然后按照系统提示进行操作。在提交冲红申请后,您需要等待税务部门的审核。如果审核通过,您可以将冲红后的发票交给客户,并为客户提供相应的解释和说明。
老师,我今天发现去年的有几张发票建筑服务的,备注写错了,我想让对方红冲重新给我开,我已经抵扣了,可以红冲吗?
老师2022年15月小规模劳务派遣公司把工资11万普票开成专票,多交税款,我昨天红冲了重新开普票了,对方没有抵扣,现在开全电红子发票和重新开的发票给对方吗???
老师,请问,昨天开了一张电子发票出去,对方没有入账,也没有抵扣,我这边是不是只要在电子税务局哪里填完圈出来的那个进行红冲就可以了(看我截图)后面那2个就不需要任何操作了呢
老师,我前几天开出去的发票,数电电子专票,我在10.31最后一天可以冲红吗?对方没有抵扣
老师,23年开的数电专票,24年3️要红冲,如果对方抵扣认证一下是否可以红冲?从哪里可以看到对方有没有抵扣
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
怎么看对方是否抵扣了?
可以使用“增值税电子普通发票查验平台”进行查询。这个平台是由国家税务总局提供的,可以免费查询发票的相关信息,包括抵扣情况。您只需要在查询页面输入相应的发票代码、号码以及验证码,就能获得相关的发票信息。
全电电子发票也可以吗
这个我就没有研究过了,也没有测试过的