最后需要计算什么业务的

资料:甲公司某项固定资产已完成改造,累计发生的改造成本为500万元(假设50%为人工新酬,50%为银行存款),拆除部分的原价为200万元。改造前,该项固走资产原价为800力元,已计提折旧250万元,假定拆除下来的部件无任何便用和转让价值。要求:不考虑其他因素,计算甲公司该项固定资产改造后的账面价值为多少万元?并进行相关的账务处理。
1.甲公司某项固定资产进行改造,该项固定资产原价为100万元,已计提折旧日60万元(拆除部分的原价为10万元,残值回收0.1万元),累计发生的改造成本为20万元。不考虑其他因素。2.2020年3月,乙公司发生生产设备维修费用3000元<以银行存款支付)
1.甲公司某项固定资产进行改造,该项固定资产原价为100万元,已计提折旧60万元(拆除部分的原价为10万元,残值回收0.1万元),累计发生的改造成本为20万元。不考虑其他因素。
1.甲公司某项固定资产进行改造,该项固定资产原价为100万元,已计提折旧60万元(拆除部分的原价为10万元,残值回收0.1万元),累计发生的改造成本为20万。不考虑其他因素。2.2020年3月,乙公司发生生产设备维修费用3000元(以银行存款支付)会计分录
目的:实训固定资产后续支出核算 资料:甲公司某项固定资产已完成改造,累计发生的改造成本为500万元(假设50%为人工薪酬,50%为银行存款),拆除部分的原价为200万元。改造前,该项固定资产原价为800万元,已计提折旧250万元,假定拆除下来的部件无任何使用和转让价值。 要求:不考虑其他因素,计算甲公司该项固定资产改造后的账面价值为多少万元? 并进行相关的账务处理。
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?