你好,这个属于个人的车补吗?

老师,油补的话,一般是以什么形式发放?我前两天才来一家公司,他们是公司制度里面有关于出差相关的补助,像油补是按照每公里0.8元来算。像这种情况的话,外账是可以没有发票,直接让员工填费用报销单,在出差一栏填油补0.8/公里吗?
请问老师,我公司的一名销售人员,开自己的车跑业务,问题一:没有签订租车协议的情况下,差旅费用:比如加油费、过路费等,采用实报实销的形式,可以吗?问题二:费用报销后入账,在企业所得税前扣除可以吗?问题三:报销的费用需要给这个销售人员代扣代缴个人所得税吗?
我们要求业务员自带车上班,有时候会报销加油费,这个加油费是可以直接算工资里面报正常薪资个税对吗。那我这个没有租车协议可以报销加油票的吧,是不是必须租员工车才可以
业务的油费能用油票直接报销吗?这个是不是所得税税前扣除有限制,直接在工资里以车补的形式可以吗
业务的油费能用油票直接报销吗?这个是不是所得税税前扣除有限制,直接在工资里以车补的形式可以吗?一个月内有金额限制吗,油费有扣除比例吗
你好,我们公司是是成品油企业,双抬头报关的,上海公司报关,浙江公司缴税,从去年11月开始进口交消费税的进项发票能正常抵扣,但是成品油勾选那块一直不出现,不能抵扣,想问下是什么原因呢?是都跟双抬头有关呢?
销售种子免增值税吗?
公司采购物品时!会计需要对销售方的经营范围核实负责吗?还是说是采购人员或者负责人负责?
请问老师,协会的会费收入,减免企业所得税么?增值税一定是免的对吧。
你好老师,26年开发票,安全宣传栏制作费可以开劳务的大类吗
支付了一年的厂房租金,厂房用于生产和办公一起的,这个怎么做分录,还有怎么分摊制造费用和其他费用?
老师,股东变更需要交什么税?
你好,找邹老师,2025年报表已申报,审计报告已公示,这些都做完了,有员工才拿着去年的发票来报销,这种情况怎么办,用以前年度损益科目追溯计入25年成本吧,因为审计报告已出,不能修改报表,计入2026年成本吧又不合规,该怎么处理,有74000元
你好老师,26年发票还能开劳务的大类吗
老师有个客户想跟我们谈合作,假如这个散酒我们卖他¥30斤,针对白酒行业,我们收他多少个税点,我们不亏本,然后如果要是含税价的话定价多少钱比较合理
算是业务员的
这种是根据自己公司的规章来整,还是法律法规有明确规定限制的
报销执行单位的规章制度就行。
也就是说这个油费报销根据公司的规定来,没有上限是吗?业务员自己的私家车也能报销油费吗。所得税是全额扣除还是有扣除比例的
这个要是作为福利费,是工资总额14%,可以税前扣除。
油费怎么算是福利费呢?
你不是单位员工的车辆吗?然后给员工的邮费报销。
工资总额是她的工资总额还是全员工资总额啊
老板的车车
我看他们以前的帐是直接计入了销售费用
你好 单位的工资总额 记账记费用 现在说的是税前扣除
那福利费这个报销给她牵扯个税吧。
是的,需要缴纳个人所得税的,对了。
所有的报销都需要缴纳吗?还是这个合并到工资薪金总额里面缴纳
福利费合并到工资里,申报纳税。
也就是说谁报销了谁领了钱,谁就得纳税。垫付的报销开支都需要吗
你好 是的 这样 垫付不是福利