可以的,可以这么做的。
结转未交增值税的金额是应交增值税吧,加计抵减金额在做借应交税费-未交增值税 贷营业外收入
老师 加计抵减的分录这样做对吗 ?第一步计提时 借:应交税费-增值税-加计抵减 贷:营业外收入 -加计抵减 第二步转到销项税 借:应交税费-销项税 贷:应交税费-增值税-加计抵减
老师,先进制造业增值税5%加计抵减后本月不用交增值税,这个5%加计抵减的增值税额分录是借: 应交税费-应交增值税-下设加计抵减税额,还是借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入-政府补助(这个二级科目选得对不对)?
老师进项税额加计扣除这样做凭证对吗 借:应交增值税-加计税额加计抵减额 贷:营业外收入-政府补助 结转借:应交增值税-未交增值税 贷:应交增值税-进项税加计抵减额
增值税进项税抵扣的分录 借:应交税费—应交增值税—进项税额加计抵减 贷:营业外收入—进项税加计抵减 这样写可以吗?
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
老师,想问下财务制度怎么写,能帮忙发一个模板和分享一些思路吗
我们企业是做咨询服务的,平时收款的话,一般都是企业微信收款,然后再提现到对公账户,成本就是我们的劳务成本,劳务成本全是外包,我们提供咨询服务的那个服务周期,一般是三到六个月,收入的时间节点不好,确认可以按照预收款的比例来确认收入吗?还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗?相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。
有做租赁办公楼行业的老师吗?
三栏明细账科目最后一栏和下一页第一栏怎么写
是这样做,还是直接借:应交增值税-未交增值税贷营业外收入
可以的,可以这么做的,两个方式都行,第一个是计提,第二个是没有计提的。