您好,我们用免增值税政策各方面要配套做好呀,不能只有销售没有进货的,这样太明显了,找一些小规模供应商把价格压低,开票到我们的个体

一个法人,有一个一般纳税人公司,一个小规模个体户,买进的货物开票都是开给一般纳税人公司的,现在有一笔业务,但是为了节税,用个体户开票,但是库存都在一般纳税人公司这边,用个体户开票可以吗?
我们是餐饮公司,年收入在1800万左右,现在有个个体查账征收的个体户,小规模公司,还有一个分公司是一般纳税人,但是不开票,还有个总公司,怎么税务筹划
我们有两个公司,一个一般纳税人,一个个体户查账征收,所有的进项发票都入账在一般纳税人公司,但是有些客户不要专票,所以是个体户收款开的普票出去,但是进货成本账在一般纳税人,这种怎么处理?
老师,之前门店注册的个体户,总部给我们开专票从19年开始都开在个体户一般纳税人这里。现在准备注销个体户换成公司。但是个体户里面的进项票还有几十万。因为门店的客户基本是个人。要发票的人人少。所以说还有几十万票。是不是注销个体户几十万进项票没有抵,会不会查隐瞒收入这块?会有风险吗。进项票这块怎么处理
我有几个个体工商户的店面,还有一个一般纳税人的门店,因为个体工商户没有资格进货,要进货必须是一般纳税人才有资格,所以都是用一般纳税人的户进货,个体工商户的那几个店面的收入都进了一般纳税人的账户,做账报税的都在一般纳税人的公司,个体工商户都是零申报,这样对吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
但是那样一般纳税人公司进项票就少了,而且供货商基本就是固定的那几家,能不能从一般纳税人按平价或者稍高一点的价格开票给个体户?或者还有别的什么办法?
您好,从一般纳税人按平价或者稍高一点的价格开票给个体户,这个肯定是可以的,但是一般开票交增值税了,没有达到咱想要的目标嘛,现在就是想少交增值税,从其他供应商开票过来。 供货商基本就是固定的那几家,还是可以开发的嘛,现在是买方市场
一般纳税人开票给个体按平价,进项销项是一样的,没交增值税啊,有点懵。之前已经进货入账一般纳税人但销货在个体的这部分成本,现在是不是只能找小规模供货商+税点开票进来抵成本?
您好,我知道没有交,那也没有抵啊,不抵为什么不让供应商直接开给个体呢,是不是。 找小规模供货商 开票比一般人在价格上会优惠点,因为税率低,
明白了 , 那前期个体户已经销售开票的这部分对应的成本票,是不是只能找小规模+税点开票抵所得税了?
您好,是的,我也是这么理解的