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(2018年)甲公司为从事商品流通的增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,该公司主营业务为经销W产品并按实际成本核算。W商品的售价中不含增值税,销售商品的同时结转销售成本。11月30日,W商品账面余额为1000万元,其中包含上月已入库但未收到增值税发票暂估入账的800万元。12月发生的经济业务如下:(1)1日,收到上月暂估入库的发票账单,W商品增值税专用发票上注明的价款800万元,增值税税额104万元,款项以银行汇票支付;取得运费增值税专用发票,价款10万元,增值税额0.9万元,运费价款开出转账支票支付;(2)8日,向乙公司销售W商品一批,开具的增值税专用发票上注明增值税价款700万元,增值税税额91万元,尚未收到货款,符合收入确认条件。支付运费价款20万元,增值税税额1.8万元,取得运费增值税专用发票。该批商品实际成本600万元。(3)15日,经甲公司管理处研究决定,向行政管理人员发放自产产品作为福利,该福利已于当日发放。该批产品的实际成本为16万元,市场销售价格为20万元。(4)20日,销售一批材料,增值税专用发票上注明的销售价格为40万元,增值税额5.2万

2023-10-31 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 08:57

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齐红老师 解答 2023-10-31 09:10

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职称:注册会计师,税务师

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