你好,这个你们是可以抵扣的

老师你好,请问我们是园林公司,现在采购一批苗木,供货方苗木公司开具免税发票给我们,我们可以抵扣增值税吗?
老师你好,我想问一下对方是蔬菜种养专业合作社,我们从他那里购买的农产品,他给我们开具的免税普票,我们可以抵税不?
老师,你好,我们购买木头对方开具给我的是林业产品9%的专用发票税率,请问我们可以拿来抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人,从农民手里收购农产品我们开具了收购发票,并且已计算抵扣9的税率,我们销售农产品给购买方开增值税普票可以选免税吗?
请问我们是一般纳税人免税农产品批发零售流通行业开的发票是免税的普票,又是餐饮行业开的专票是6%税率,那么我们购买免税农产品对方给我们开了9%的专票,请问这专票能够全部抵扣吗
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
他们为什么原木只收我们1%的税点费用,正常木制品就收我们13%的税点,这个做账有什么区别吗
这个没有区别,至于只收这么多税,就不确认了