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老师,请教下,我跟你说一个三角关系。有一个客户泽航介绍另外一个客户北同来我们这里东西,客户泽航是要赚取差价的。客户北同打款给我10万,其中5万(比如我们扣取了税费1万,还有4万给泽航)是要给客户泽航的。我们开票给了北同,票面是10万的。然后泽航把4万直接当成是她下次的购买产品预付款,这种做法我们的账能平吗?

2023-10-31 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-31 12:20

1.当客户北同打款10万给您时,您可以从银行账户中收到10万。 2.您扣除税费1万后,将4万转给客户泽航。这可以作为预付款进行处理。 3.您开票给客户北同,票面金额为10万。这笔收入可以在您的账簿中记录为销售收入。 4.对于客户泽航的4万预付款,您可以在您的账簿中记录为预收账款。 5.当您下次与客户泽航进行交易时,您可以从预收账款中扣除相应的金额,并记录为销售收入。

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1.当客户北同打款10万给您时,您可以从银行账户中收到10万。 2.您扣除税费1万后,将4万转给客户泽航。这可以作为预付款进行处理。 3.您开票给客户北同,票面金额为10万。这笔收入可以在您的账簿中记录为销售收入。 4.对于客户泽航的4万预付款,您可以在您的账簿中记录为预收账款。 5.当您下次与客户泽航进行交易时,您可以从预收账款中扣除相应的金额,并记录为销售收入。
2023-10-31
1. 你的方案不合规,将借款利息与货价捆绑会导致业务实质与发票不符,涉嫌虚开或漏报利息收入税。 2. 合规做法:拆分为两笔业务,50万签真实买卖合同(对方开50万票),40万借款单独签协议(你公司收利息按6%缴税,可临时核税种开票,无需改经营范围)。 3. 不建议用个体户借款,会增加关联度问题和沟通成本。
2025-10-14
应交税费,个人所得税,这个就比较合适。
2025-08-28
对的是的,是这么做的。
2025-08-28
1不视同销售,因为你后期开发票需要确认收入 2需要入账,你后期还得开发票。没做收入做库存商品 以后开了发票做收入 结转成本 3可以的,可以这么做的。
2025-08-26
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