之前加税合计做账了吗?如果是的话,可以借应交税费应交增值税进项,借管理费用负数

老师,上个月没抵扣的应交税费-待抵扣进项税额,这个月抵扣了,怎么做分录?
老师,我当月报销的发票当月不认证抵扣,分录就写待抵扣进项税,如果下个月抵扣,从待抵扣转到进项。那后边没有原始发票凭证了呀?怎么能说清楚是转的哪笔业务呢
老师,我们三月开了多少票的税额,我知道了,进项抵扣也知道了,然后怎么写分录呢?是销减去进然后写分录是吧?分录咋写的,是当月写分录吗
这个月抵扣时发现进项大于销项,可以做留底税,下月再次抵扣是吧?那当月的收入分录该怎么做呢?
老师,我上个月报销的进项税没有抵扣,这个月抵扣了,冲减当期的管理费用可以吧?借 应交税费 进项30 贷管理费用 办公费30 这样可以吗?
之前没有做,以为开普票直接进管理费用了
老师,说错了,是价税一起做账了,做管理费用了
你好好找上面的来就可以的。
管理费用记贷方也可以对吧?
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。