你好,对的,是的,留着以后抵扣。

老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
如果 我不知道后面要冲红这张发票,已经抵扣的进项税额怎么办
可以正常抵扣,正常认证抵扣就是了。
认证抵扣 我少缴了税款 下个月冲红 销项税额不是可以抵减吗 已经抵扣的进项税额 要做转出吗 会重复抵减吗
比如 我冲红的发票税额50 进项抵扣10 下个月冲红了 50直接抵减我下个月的销项税额了 那这个10进项税额怎么处理
你好,之前的那个是允许抵扣吗?如果允许抵扣的,不需要转出的,你这个月红冲了之后没有销售额,填写负数销售额,你缴纳的税款就会留着以后抵扣。
就是说 我上个月销项税额50元 抵扣勾选进项税额10元 我交了40元的税 ,这个月 这个发票冲红了 ,又有新的销项税额100元,销项税额直接抵减了50元 ,我这个月只用交50元 的税款是吗
对的,是的,是这么理解的。
相当于10元的进项抵扣 还是用掉了 不用管他是吧
对的是的,是这个意思。