你好,对的,是的,留着以后抵扣。
我是销售方,这个月开了冲红上个月客户已认证的发票,冲红的税金在申报表进项税额转出里显示,这个要怎么做分录
老师好,我们这个月要冲红一张上个月抵扣的发票,税额是165141.33,然后这个月我们销项税额是74584.57,上个月的销项税额是109798,现有进项税额95125.46,那我们这个月要交多少税啊
我上个月开出一张销项发票,这个月需要冲红,可以递减这个月的销售税额是吧,想问下 那上个月认证抵扣的进项税额 怎么办
老师,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证,给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出,他账上的是进项税额负数,我申报表里进项税额转出,可以吗?
老师,我上个月认证的发票,销售方这个月冲红了,我申报的时候进项税额转出,我再抵扣认证平台需要操作什么吗?
求企业所得税计算公式,直接法和间接法。
工资薪金在计算企业所得税的时候会扣除吗。社保客户端中怎样可以看出哪些是个人部分,哪些是公司部分。
老师您好,企业有日常税前不能列支的,做上账后,等第二年汇算清缴的时候怎么快速找到,实操中老会计有没有快捷的方式
24年四季度按次申报的印花税应该是在开票后15天内申报,但是我是在季度末申报的。这样系统可能监测到我在应申报期限内没有申报这笔,风险预警了,这种情况可以改所属期吗?应该怎样处理?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
金税四期,实际操作中,法人代表的个人帐户流水超多好不好,怎么规避查税呢?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
如果 我不知道后面要冲红这张发票,已经抵扣的进项税额怎么办
可以正常抵扣,正常认证抵扣就是了。
认证抵扣 我少缴了税款 下个月冲红 销项税额不是可以抵减吗 已经抵扣的进项税额 要做转出吗 会重复抵减吗
比如 我冲红的发票税额50 进项抵扣10 下个月冲红了 50直接抵减我下个月的销项税额了 那这个10进项税额怎么处理
你好,之前的那个是允许抵扣吗?如果允许抵扣的,不需要转出的,你这个月红冲了之后没有销售额,填写负数销售额,你缴纳的税款就会留着以后抵扣。
就是说 我上个月销项税额50元 抵扣勾选进项税额10元 我交了40元的税 ,这个月 这个发票冲红了 ,又有新的销项税额100元,销项税额直接抵减了50元 ,我这个月只用交50元 的税款是吗
对的,是的,是这么理解的。
相当于10元的进项抵扣 还是用掉了 不用管他是吧
对的是的,是这个意思。