您好 要单位B写委托收款说明 然后把B发票的金额支付给A
老师,您好,现在有一个实务需要咨询!具体业务:公司是建筑施工企业,3月份新增一项业务,买卖水泥,我公司向水泥厂买进水泥,然后,销售给合作的施工单位,不是主营业务,我公司不存在库存,水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日,购进水泥,价款600万元,已收到发票450万元并付款(不含税金额)。水泥已全部移交给施工单位,有移交清单,现在只收到施工单位226万元,票已开。增值税税率13%,账务都在6月份处理,现在账务处理:1、购进水泥,收到发票并付款,借:其他业务成本 450万 借:应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷:银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位,收到226万,借:银行存款 226万 贷:其他业务收入 200万 贷:应交税金/应交增值税_销项 26万 ,现在出现,1成本与收入不匹配,2、未来开票部分,购进的也没有入账,销售出去的也没有入账,请问:针对此业务怎么做账?凭证如何出?
单位是水稳公司,买石料是在采石场买不开发票,采石场不肯开发票,老板找人申请两个定期定额个体户,可以拿个体户去买石料,个体户付款给采石场,个体户在根据进来的磅单开具发票给公司,这样合法?
现以我公司为主体单位申报了一个环境修复项目 地区财政局已把资金打给我们地方财政 因为我公司没有财政对公账户 需要把钱打给乡政府 再由乡政府支付给我单位 然后再由我公司支付给中标单位 我公司收到政府转进来的钱怎么做账 然后我们再支付给中标单位 收到中标单位开的发票怎么做账
单位找个体户A维修单位房屋包工包料,用的水泥是水泥单位B给我单位开的票,个体户A可以拿水泥单位B给我单位开的票来报账然后钱打给个体户A吗?(实际水泥款个体户A已支付给水泥单位B)
老师咨询个问题,支付给客户单位个人的费用怎么处理,具体如下:案例:A单位向B单位提供食堂生鲜食材配送服务,2024年1月A单位销售单金额12083.29,其中包含B单位厨师日常自行补采金额825.53元,按扣点10%计算,回款后月结给厨师,2024年3月15日开票金额18925.45,多开6842.16元,按扣点10%计算,回款后月结给B公司食堂负责人,另外按1月销售额的10%给A公司领导结算提点。2024年4月20日A公司收到货款18925.45,2024年月25日给厨师实际结算742.9,给B公司食堂负责人实际结算6158,给B公司领导实际提点1200,请做会计处理。
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
委托收款说明有模板吗?
委托收款说明没有现成模板 您百度一个参照一下写就可以了