你好,你是一般纳税人的吗?如果是的话可以抵扣,这个是生产经营用吧。

老师,疫情期间我们单位采购防护服等,取得专票用于捐赠,有捐赠协议书等证明,第一个问题是专票进项能抵扣吗 第二个问题是所得税前可以扣除吗 还是需要按照利润总额12%去计算扣除
某市一家居民企业为增值税一般纳税人,2020年度有关经营业务如下:(1)销售货物取得不含税收入8600万元,与货物配比的销售成本5600万元。(2)转让技术所有权取得收入700万元,直接与技术所有权转让有关的成本和费用100万元(3)出租设备取得租金收入200万元;(4)接受原材料捐赠取得增值税专用发票注明材料金额50万元、增值税进项税金6.5万元;(5)取得国债利息收入30万元;(6)购进原材料共计3000万元,取得增值税专用发票注明进项税税额510万元;支付购料运输费用共计230万元,取得运输发票;(不考虑城市维护建设税和教育费附加)要求:计算企业所得税应纳税所得额。
3.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事玩具生产和销售业务。2020年6月有关经营情况如下:(1)购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明税额25600元,另支付运输费,取得增值税专用发票注明税额1500元。(2)购进生产用小工具,取得增值税普通发票注明税额2080元。(3)销售电动玩具取得含税销售额371200元,销售未使用的原材料取得含税销售额46400元。(4)受托加工玩具,取得含税加工费58000元。(5)提供玩具设计服务,取得含税销售额31800元。(6)无偿赠送一批生产成本为5000元的毛绒玩具给儿童福利院,成本利润率5%,该批毛绒玩具的含税销售价格9280元。(7)上期留抵增值税税额为1190元。已知:取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析计算下列小题:(1)计算甲公司当月的增值税销项税额;(2)计算甲公司当月可抵扣的进项税额;(3)计算甲公司当月增值税应纳税额。
某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%。10月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为500000,增值税65000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20000元,增值税1800元。(2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元。(3)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票,支付不含税价款60000元,款项已支付。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,取得含税收入800000元。(5)将产品投资入股150000元(成本价),该产品无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%。要求:(1)计算购进和运输原材料允许抵扣的增值税进项税额;(2)计算接受外单位投资允许抵扣的增值税进项税额;(3)计算购进低值易耗品允许抵扣的增值税进项税额;(4)计算销售产品的增值税销项税额;(5)计算产品投资的增值税销项税额并写出会计分录
老师你好,请问一下接受捐赠原材料取得的专用发票可以抵扣吗,在计算所得税是求会计利润总额为什么要把税额加上啊
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师,你好,中小型公司,开发票,很多都没有合同,只有月结的小部分客户有合同,没关系吗?
小规模纳税人运输公司,在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
是一般纳税人,接受捐赠的是原材料
在算企业所得税的时候,我看题目是把税额也含在里面扣除
他做的是借原材料 进项 贷营外外收入,这个营业外收入吧。
营业外收入包含了进项税额