你好,你是一般纳税人的吗?如果是的话可以抵扣,这个是生产经营用吧。

老师,疫情期间我们单位采购防护服等,取得专票用于捐赠,有捐赠协议书等证明,第一个问题是专票进项能抵扣吗 第二个问题是所得税前可以扣除吗 还是需要按照利润总额12%去计算扣除
某市一家居民企业为增值税一般纳税人,2020年度有关经营业务如下:(1)销售货物取得不含税收入8600万元,与货物配比的销售成本5600万元。(2)转让技术所有权取得收入700万元,直接与技术所有权转让有关的成本和费用100万元(3)出租设备取得租金收入200万元;(4)接受原材料捐赠取得增值税专用发票注明材料金额50万元、增值税进项税金6.5万元;(5)取得国债利息收入30万元;(6)购进原材料共计3000万元,取得增值税专用发票注明进项税税额510万元;支付购料运输费用共计230万元,取得运输发票;(不考虑城市维护建设税和教育费附加)要求:计算企业所得税应纳税所得额。
3.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事玩具生产和销售业务。2020年6月有关经营情况如下:(1)购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明税额25600元,另支付运输费,取得增值税专用发票注明税额1500元。(2)购进生产用小工具,取得增值税普通发票注明税额2080元。(3)销售电动玩具取得含税销售额371200元,销售未使用的原材料取得含税销售额46400元。(4)受托加工玩具,取得含税加工费58000元。(5)提供玩具设计服务,取得含税销售额31800元。(6)无偿赠送一批生产成本为5000元的毛绒玩具给儿童福利院,成本利润率5%,该批毛绒玩具的含税销售价格9280元。(7)上期留抵增值税税额为1190元。已知:取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析计算下列小题:(1)计算甲公司当月的增值税销项税额;(2)计算甲公司当月可抵扣的进项税额;(3)计算甲公司当月增值税应纳税额。
某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%。10月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为500000,增值税65000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20000元,增值税1800元。(2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元。(3)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票,支付不含税价款60000元,款项已支付。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,取得含税收入800000元。(5)将产品投资入股150000元(成本价),该产品无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%。要求:(1)计算购进和运输原材料允许抵扣的增值税进项税额;(2)计算接受外单位投资允许抵扣的增值税进项税额;(3)计算购进低值易耗品允许抵扣的增值税进项税额;(4)计算销售产品的增值税销项税额;(5)计算产品投资的增值税销项税额并写出会计分录
某小五金制造企业为增值税一般纳税人,2021年3月发生经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得增值税专票注明的价款50万,增值税税额为6.5万,取得运输增值税专票注明的金额为2万,增值税额为0.18万。(2)接受其他投资者投入原材料一批,取得防伪税控增值税专用发票注明价款为100万元,增值税为13万元。(3)将自产的商品无偿赠送给消费者使用,同类产品的不含税售价为2.5万元,成本利润率为10%。(4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装费1.13万元;(5)当月因管理不善,上月购进的一批原材料被盗,材料的采购成本为8万,材料的进项税额已抵扣。根据上述条件完成下列要求:(1)当月企业销售商品的增值税销项税额;(2)当月企业可以抵扣的进项税额;(3)计算企业当月应缴纳的增值税税额。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
是一般纳税人,接受捐赠的是原材料
在算企业所得税的时候,我看题目是把税额也含在里面扣除
他做的是借原材料 进项 贷营外外收入,这个营业外收入吧。
营业外收入包含了进项税额