同学您好,看应付职工薪酬余额是否准确,是否与工资表应发数一致
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
老师请问公司没有开票注销时哪些科目得调整,资产负债表里,应付职工薪酬期末余额321.65元, 其他应付款84972.15元(股东转入交社保用) 这两个科目需要清零吗?怎么清
郭老师好,公司向银行申请贷款,资产负债表上的负债率高于70%,主要是应付职工薪酬期末余额大,请问这个科目可以怎么调整,让我表上的负债率降低
老师好!公司刚开业半年,未有收入。资产负债表上只有银行存款,长期待摊费用和其他应付款有余额,现在要注销,请问资产负债表上的这三个科目余额如何调整?
郭老师请问下年度的财务报表我已经申报了,然后我们做了个创小科技项目,但是那个做项目的说申请这个项目资产负债表里的负债率不能高于55%,我们实际申报的财务报表已经达到101%了,老师这个我能怎么调整申报表呢,要是随意更正报表也不行呀,更账对不上了,可以怎么弄呢
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
老师好,一致的,我再问一下,应付账款的余额可以调整到哪个科目呢?
可以把不用付的应付账款清掉,调整到营业外收入
老师好,应付账款都需要付,只是目前还不能付,调整到营业外收入,就是在利润表里的营业外收入金额增加,利润总额亏损的金额也增加了,这个会影响贷款吗?
哦,错了,是利润总额亏损边盈利了
营业外收入增加,利润总额也增加,应该不存在利润总额亏损的金额也增加的情况?
好的,老师,我这边明白怎么回事了,谢谢您
不客气,祝您工作顺利~
老师好,那资产负债表上是不是要调整未分配利润呢?
需要的,否则资产和负债所有权权益、资产负债表和利润表勾稽不平
好的,老师,那利润表本来是亏损的,这样就变成盈利了,银行贷款方面不会有问题吧
盈利就更好,乍一看感觉前景良好,盈利总比亏损好看
好的,那我就知道了,谢谢老师
如果上期亏损太多,本期盈利的话,最好的微盈,否则银行会问盈利的原因
银行要求提供最近一期报表和上一年度同期报表,我把两个时期的报表都调整一下,都让盈利
那可以,只要两期不要出现明显差异就可以,否则银行会问的
好的,老师
感谢您耐心详细解答
不客气,祝您工作顺利